同學(xué),你好,這種情況,你作為一個(gè)會(huì)計(jì)只能實(shí)話實(shí)說,難道你還能替老板編造理由?
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
請問老師,現(xiàn)有A公司和B公司,個(gè)人有甲和乙,1月甲借給A公司100萬,乙借給A公司60萬,A公司的一筆貸款160萬元是通過廣告推廣的形式直接打到B公司公戶上的,但是實(shí)際是沒有廣告推廣這個(gè)業(yè)務(wù),B公司收到160萬的貸款后,再返還到A公司,這樣賬務(wù)上就都平了,但是在1月的時(shí)候A公司的基本戶凍結(jié)了,其他賬戶又轉(zhuǎn)不出大額到甲和乙的個(gè)人賬戶上,所以160萬元還是由B公司轉(zhuǎn)到甲和乙 的個(gè)人賬戶上,請問這個(gè)B公司和A公司與甲、乙這個(gè)160萬的賬要怎么樣平?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個(gè)實(shí)務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個(gè)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時(shí)候甲會(huì)以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計(jì)提壞賬,通過兩年的時(shí)間把這筆款計(jì)提壞賬給計(jì)提掉,我覺得這樣有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個(gè)建議
老師好,請問下面這個(gè)情況該怎么寫分錄?這個(gè)是我今天工作中實(shí)際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺(tái)機(jī)器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機(jī)器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機(jī)費(fèi) 在我收取甲押金的時(shí)候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時(shí)候分錄怎么寫呢?
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表?。?/p>
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
這其他應(yīng)收款年底肯定還不來的,這蓋樓花錢給不了呢,請問這有什么處罰嗎?
這個(gè)不好說,得由稅局認(rèn)定。 人家叫你帶賬過去,就相當(dāng)于是稽查了。
這個(gè)一般如何處理呢,是過去聽稅務(wù)局安排嗎
是的,先去了再說,配合稅局。
當(dāng)時(shí)貸款雖然是走了個(gè)受托支付合同,但是實(shí)際上這受托的乙公司也不會(huì)給這貸款的甲公司貨物,更不會(huì)給發(fā)發(fā)票,實(shí)際這乙公司就是過個(gè)賬務(wù)又轉(zhuǎn)給其他公司用去了,這種情況是記錄為其他應(yīng)收款吧,如果按應(yīng)收賬款記錄是不是更不合適呀
所以啊,業(yè)務(wù)不符合邏輯。既然已經(jīng)被稅局發(fā)現(xiàn)了,那就看看人家怎么說吧
像這種情況是不是就得記為其他應(yīng)收款呀
你們公司作為主體申請下來的貸款,本來是應(yīng)該進(jìn)你們公司的賬戶,結(jié)果進(jìn)了別的公司的賬戶,從這個(gè)邏輯來看,這算不算你們公司把錢借給別的公司? 記其他應(yīng)收款
但是我感覺本質(zhì)就是借款吧,根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式所以記的其他應(yīng)收款
嗯,沒說不是借款,但是稅局認(rèn)為金額太大。
去了再看情況吧
嗯,祝你工作順利哈