你好,咱們實(shí)際有商品可以開發(fā)票的,確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師 我們這個(gè)月開出去三十來萬的發(fā)票 但是有的東西還沒買 只是先把票開出去了 這種能不能確認(rèn)收入 成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
關(guān)于內(nèi)賬確認(rèn)收入:我們是電商企業(yè),以顧客確認(rèn)付款確認(rèn)收入,所以當(dāng)月的收入可能是上個(gè)月發(fā)出的商品,內(nèi)賬是怎么做收入呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是以發(fā)出商品還是以外賬一樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本與當(dāng)月發(fā)出的庫存對不上
外購的技術(shù)服務(wù),還沒給客戶確認(rèn)收入,是不是我還不能確認(rèn)成本
老師,已開票但不符合收入確認(rèn)條件,就是設(shè)備還未生產(chǎn)出來,但是客戶要發(fā)票才給預(yù)付款。這票開出來確認(rèn)收入后要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本 遇到那種預(yù)收款還要開票的客戶,這成本還真不好結(jié)轉(zhuǎn)
成品未入庫,我們先開票給客戶,這樣是不是只能確認(rèn)收入,還不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,法人的對象用對公賬戶給自己轉(zhuǎn)錢,報(bào)銷郵費(fèi)的錢,但是她對象沒在公司發(fā)工資不是單位的人!這個(gè)該怎么辦?
老師公司要捐款給紅十字會(huì),這樣怎么做賬
小規(guī)模個(gè)體戶二季度開票開了40萬發(fā)票,三季度發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖之后是不是三季度會(huì)產(chǎn)生增值稅退稅?。ǔ思t沖之外沒有別的收入)
4500的打印機(jī)需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好,請教一下 公司買了一輛車,4s店在平安銀行給無息貸款了30萬元,款打到了4s店,然后由法人每月還貸給4s店6000元,這會(huì)計(jì)分錄怎樣做合適呢? 借個(gè)人款項(xiàng)其他應(yīng)付款?公司買車個(gè)人還貸,這分錄該怎么做呢?有點(diǎn)懵哈,懇請各位老師們指導(dǎo)一下?謝謝
我要計(jì)算數(shù)值共有幾位數(shù),請問有這個(gè)公式嗎?因?yàn)橛泻芏鄶?shù)值,有些有一位小數(shù),有些有兩位小數(shù),有些沒小數(shù),我不太好看。之前用LEN公式計(jì)算數(shù)值的個(gè)數(shù),也不好統(tǒng)計(jì)
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷了,也沒有開銷售票了,然后平臺還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣的,可以勾選 不認(rèn)證吧?那這個(gè)勾選不抵扣的也可以正常入賬吧,然后是以含稅入賬嗎
建筑行業(yè),有一個(gè)信用評級費(fèi)用是用于投標(biāo)用的,那個(gè)項(xiàng)目也不確定能不能中標(biāo),沒法記在主營業(yè)務(wù)成本里面,那現(xiàn)在支付出去,我是先記在管理費(fèi)用辦公費(fèi)?再問一嘴,如果這個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,那我要管理費(fèi)用轉(zhuǎn)成本嗎?
我們要把固定資產(chǎn)售賣出去怎么做分錄呢
公司要裝電梯,我這邊是進(jìn)在建工程嗎?等完事了再進(jìn)固定資產(chǎn)?
是有商品銷售,但是成本還沒有出來,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?暫估一個(gè)成本也不對啊
可以參考以前的成本數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)一下。