不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的。
老師好,本月我開(kāi)具了增值稅電子普通發(fā)票,但是后面又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票, 把這個(gè)負(fù)數(shù)的電子發(fā)票給不給對(duì)方
老師,當(dāng)月開(kāi)具的負(fù)數(shù)電子發(fā)票,需要做賬嗎?沒(méi)有跨月
老師,你好當(dāng)月的電子發(fā)票作廢直接負(fù)數(shù)開(kāi)具就可以了嗎
老師 增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)月開(kāi)具的要打印出來(lái)做賬嗎
我想問(wèn)一下,之前給客戶開(kāi)了張電子普通發(fā)票錯(cuò)了,我現(xiàn)在又給客戶開(kāi)了張負(fù)數(shù)的普通電子發(fā)票,又開(kāi)了張正數(shù)的普通電子發(fā)票,那么我現(xiàn)在需要把這張負(fù)數(shù)的發(fā)票和正數(shù)的一起發(fā)給他,還是只發(fā)正數(shù)的不發(fā)負(fù)數(shù)的?
老師好,想問(wèn)一下我注冊(cè)一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來(lái)生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開(kāi)發(fā)票前面的大類又是什么??jī)烧叩陌l(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來(lái)查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒(méi)有庫(kù)存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名
發(fā)票可以不用打出來(lái)入賬是嗎?直接按照沒(méi)有紅沖的發(fā)票入賬
但是咱不是已經(jīng)紅沖了嗎?