對的,是的,需要這么做。
老師,當月開的電子發(fā)票,當月紅沖,還要打印出來做賬嗎?
老師 增值稅電子專用發(fā)票負數(shù)發(fā)票當月開具的要打印出來做賬嗎
老師,增值稅專票開的電子發(fā)票打印出來就可以了嗎
老師,請問一下,開具電子發(fā)票,當月開具的正數(shù)電子發(fā)票,當月又開具了負數(shù)發(fā)票,這個正數(shù)跟負數(shù)的電子發(fā)票都要入賬嗎?
服務費電子發(fā)票負數(shù)開具了,隔了兩個月,當時沒有申報負數(shù)開具的發(fā)票,也沒有打印出來,怎么處理。
我單位稅務風險提示 2022年其他應付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
老師 合并報表怎么做呢
老師 工商年報中 社保繳費基數(shù)是按照實際繳納工資計算 還是按照社保局劃定的最低繳費基數(shù)計算
老師,更正年報,利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會引起稅務注意?
M級納稅人可以申請所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實際交稅是按1%還是2%?
請問一下申報殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質或者動態(tài)核查給人員買了幾個月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這部分費用需要調增不,如果不調增稅務問到怎么解釋
老師,您好!請問:建設工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務收入。經營范圍沒有提到租賃這個業(yè)務
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實繳了,我稅務里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時間填寫公司成立時間嗎?還是什么意思
開的這種負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù)。
像電子普票不是當月作廢就不用做賬么,我不太明白
你好,可以的啊,當月開了負數(shù)發(fā)票,當月的正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都可以不用做。
你需要打印出來留存好了。
這個一正一負其實就相當于抵消了吧,所以不做也不影響的哈
對的,是的,可以這么理解的。
如果要做賬的話我是不是要把開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表和開具的那張負數(shù)表,以及那張正數(shù)表三張合在一起做賬呢
對的,是的,是這么做的。
三張合在一起,做一個正常的收入,然后在做一個負數(shù)收入是嗎郭老師
是的對的是的對的是的。
那像這種摘要怎么寫好呢
你好 確認某某業(yè)務收入。
不是紅沖了么老師,還確認收入
你不是三張放到一個里面嗎?同學啊,三張你只做正確的那一個不是嗎?
三張的里面有兩個正數(shù)收入,還有一個負數(shù)收入,你只需要做一個正確的就可以了。
沒明白呢老師 我三張單單分別是:正數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票,紅字信息表,您年下我做的那個分錄可以嗎和摘要
你好,你這個發(fā)票沒有重新開嗎?如果沒有的話,你紅借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后再做一個借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
可以說是沒有重新開的,那像我做那個上面的分錄可以嗎老師
可以的,可以這么做的。