你好,這個負(fù)數(shù)發(fā)票是需要做賬的。
老師,當(dāng)月開具的作廢發(fā)票不需要做賬哈?跨月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做賬呢
老師好!請問電子普通發(fā)票當(dāng)月負(fù)數(shù)沖正的發(fā)票,原票沒有做賬,還需要一正一負(fù)做賬嗎
你好老師 2月電子普通發(fā)票開錯了當(dāng)時沒有作廢;現(xiàn)在要月度稅了;開錯的發(fā)票是做負(fù)數(shù)開具嗎?
當(dāng)月電子發(fā)票開錯了 又開了負(fù)數(shù) 還需要做賬嗎
老師,當(dāng)月開具的負(fù)數(shù)電子發(fā)票,需要做賬嗎?沒有跨月
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
老師,我們買的東西,發(fā)票開的50000,實際支付的49800,怎么做賬呢
借成本費用50000 貸銀行存款49800 營業(yè)外收入200