可以找對方要一個(gè)復(fù)印件。
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
我們給別人代付的快遞費(fèi) 對方問我們能不能開發(fā)票 我們能收到快遞公司給我們開的發(fā)票 這種情況怎么處理哈
老師,我想問下比如我們公司給對方開票開了1400,然后對方給我們付款付了1800,多付400,這種情況怎么處理
請問一下,對方開給我們的發(fā)票和合同找不到了,這種情況怎么處理
我想問下,我們是做電力安裝項(xiàng)目工程的,按合同完成項(xiàng)目工程以后甲方不給錢,我們多開的三十萬左右發(fā)票甲方已經(jīng)抵扣了,這種情況對方不給錢要不到錢的情況申請把我們開出去給甲方的票紅沖回來可以找誰處理,怎么個(gè)流程呢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
合同可以要復(fù)印件,但是要勾選的進(jìn)項(xiàng)也不見了也能用復(fù)印件代替?
你好 是的可以的也可以
那要是代開的發(fā)票呢?
代開的發(fā)票找不到復(fù)印件的
那你聯(lián)系一下稅務(wù)局,看看能打出來發(fā)票不要是不行的話就按稅務(wù)局說的處理。
自開的就可以重新打印出來用是吧?
是的,是這樣的,對的是的。