你好,需要和原來(lái)發(fā)票的編碼一樣。
公司上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票(缺發(fā)票聯(lián)),我專(zhuān)門(mén)未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷(xiāo)售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣(mài)家銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
已經(jīng)抵扣的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表的時(shí)候,銷(xiāo)售方的貨物編碼只能找到“保險(xiǎn)服務(wù)”,銷(xiāo)售方發(fā)票顯示的“*保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn)”,請(qǐng)問(wèn),我一定要跟銷(xiāo)售方的發(fā)票信息保持一致才可以申請(qǐng)是嗎?
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,不用稅控設(shè)備了,用的電子稅務(wù)系統(tǒng),銷(xiāo)售方用的是稅控設(shè)備,購(gòu)買(mǎi)方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上申請(qǐng)了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購(gòu)買(mǎi)方電子稅務(wù)系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開(kāi)具,是需要銷(xiāo)售方在稅控設(shè)備上確認(rèn)嗎?因?yàn)槲乙鸭t字信息表打印出來(lái)蓋章,是需要銷(xiāo)售方確認(rèn)完購(gòu)買(mǎi)方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上能夠下載下來(lái)打印嗎?銷(xiāo)售方如何在稅控設(shè)備上確認(rèn)呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開(kāi)購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷(xiāo)售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開(kāi)購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷(xiāo)售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?我方是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票在2月已全額抵扣了。
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話(huà),那銷(xiāo)售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶(hù)買(mǎi)了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶(hù)里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
那我找不到怎么辦?是不是要對(duì)他們提供給我呢?
你好,那原來(lái)收到的發(fā)票不在你們自己手上了,你自己看一下就可以了。
我能找到的是 保險(xiǎn)服務(wù),他們的開(kāi)具的是 保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn)。我怎么編輯進(jìn)去呢?
可以發(fā)給你軟件,你把編碼查詢(xún)出來(lái),然后按照這個(gè)編碼去找就可以了。
?你好同學(xué): https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費(fèi)的開(kāi)票編碼查詢(xún) 軟件 ?,把你要銷(xiāo)售的商品名輸入進(jìn)去自動(dòng)出來(lái)稅收分類(lèi)編碼,你試試。
306030299 大類(lèi)找出來(lái)了
這個(gè)大類(lèi)對(duì)應(yīng)的,然后你選上就可以了。
不用跟銷(xiāo)售開(kāi)具的那么明細(xì)的是嗎?大類(lèi)對(duì)的就可以了是嗎?
不可以呀,需要有大類(lèi),還有名稱(chēng)要一模一樣。
名稱(chēng)要一模一樣 那么在哪里找呢 大類(lèi)找了 可是沒(méi)有找到那么明細(xì)的呢 現(xiàn)在就是卡這里啊
去原來(lái)的發(fā)票上看一下原來(lái)是什么名稱(chēng),就照那個(gè)。
保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn),我在紅字信息表,找到就是只有保險(xiǎn)服務(wù)。我就問(wèn),“雇主責(zé)任保險(xiǎn)”是要我自己在哪里打上去,還是要找到這個(gè)明細(xì)的?
名稱(chēng)是自己輸入就可以了。
好的 已經(jīng)解決了。謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。