您好 請(qǐng)問您城建稅教育費(fèi)附加的 金額在哪里
請(qǐng)教一個(gè)問題,我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請(qǐng)退稅361094.08,免抵額7617.25,6月份實(shí)際收到退稅款221937.47,還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷差額=372833.94,所屬期6月我申請(qǐng)退稅388185.47 免抵額15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額,需要繳納城建稅和教育附加稅?
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)退稅,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)也有留抵,請(qǐng)問這個(gè)城建稅教育費(fèi)附加的是根據(jù)什么金額計(jì)算出來的
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)退稅,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)也有留抵,請(qǐng)問這個(gè)城建稅教育費(fèi)附加的是根據(jù)什么金額計(jì)算出來的,我們七月銷項(xiàng)稅額是18716.43,申請(qǐng)退稅稅額為27944.91,當(dāng)期期末留抵為54575.14,
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷和出口,2019年11月外購(gòu)原材料獲得進(jìn)項(xiàng)稅額300萬元,內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售額為800萬元,出口產(chǎn)品的銷售額為1600萬元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當(dāng)月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當(dāng)期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬元) 當(dāng)期免抵退稅額=1600×10%=160(萬元) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=56萬元 (當(dāng)期期末留抵稅額56萬元<當(dāng)期免抵退稅額160萬元) 當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬元) 請(qǐng)問老師,第一個(gè)試子-56萬元怎么算的,我算出來不是這個(gè)數(shù)啊
企業(yè)所得稅匯算中投資性房地產(chǎn)要填入固定資產(chǎn)表中房屋建筑物中嗎?
注冊(cè)一個(gè)空殼公司,只繳納社保,如何做賬
您好!老師麻煩問一下我們公司是水上運(yùn)輸企業(yè),船舶折舊我直接進(jìn)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)用中我就不應(yīng)該在填折舊就餓,我們2024年折舊9006454.32元
老師 我公司給別的單位干五個(gè)工程 他們給的預(yù)付款可以一筆匯過來嗎
老師,去年的費(fèi)用掛錯(cuò)了,要沖掉,損溢類科目用哪個(gè)?
老師,我們是有限合伙企業(yè),對(duì)一家公司以增資形式投資700萬,占股41% 做賬作為長(zhǎng)期股權(quán)投資了,但我們投資起是3年,3年后被投資公司需經(jīng)第三方或大股東回購(gòu)這部分股份,在投資這3年要按7.5%/年付我們投資收益,這種業(yè)務(wù)做長(zhǎng)期股權(quán)投資對(duì)嗎?合同需要繳納印花稅嗎?投資收益需要繳納增值稅嗎?
已離職人員沒有做個(gè)人所得稅匯算清繳,企業(yè)怎么處理
如果商品是作為職工福利發(fā)放的,怎么做分錄
社保費(fèi)費(fèi)用462.但是工資沒有,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
我們這個(gè)月已經(jīng)交完稅金了,還能再更改申報(bào)嗎