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老師,2023.4月暫估一筆50萬,然后在5月份回來發(fā)票40萬,但是5月收入是20萬,我能全部40萬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?建安行業(yè)

2023-08-08 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-08 09:39

你好,按20萬收入的進(jìn)度對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,不能一次性結(jié)轉(zhuǎn)40萬

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快賬用戶7298 追問 2023-08-08 09:42

那我暫估這回來發(fā)票了,6.7月沒有收入,我就只能先掛在工程施工科目?那第三季度的時(shí)候成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來肯定是成本虛低的呀

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齊紅老師 解答 2023-08-08 09:46

收入是和成本匹配的哈,不是按照收到的發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7298 追問 2023-08-08 09:50

是這樣的老師,23.4月份暫估了50萬發(fā)票,5月份的時(shí)候回來30萬,我做暫估分錄負(fù)數(shù),當(dāng)月開票只有20萬,我怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-08-08 09:53

成本暫估,回來多少發(fā)票就沖多少暫估。收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)工程結(jié)算的進(jìn)度來結(jié)轉(zhuǎn)成本的,所謂完工百分比法。

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快賬用戶7298 追問 2023-08-08 09:59

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有辦法按照完工百分百,我這邊就是按照開票記收入的

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:02

我說的是結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是做收入

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快賬用戶7298 追問 2023-08-08 10:04

那我當(dāng)月沒有收入,我也直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?不是說有收入才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:05

沒有收入不結(jié)轉(zhuǎn)的哈,收入和成本匹配進(jìn)度

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快賬用戶7298 追問 2023-08-08 10:11

那我之前做的暫估的時(shí)候是有收入的,之后回來發(fā)票,應(yīng)該是跟當(dāng)月沒有關(guān)系的啊,因?yàn)檫@個(gè)成本不是當(dāng)月發(fā)生的,是之前的啊

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:18

建筑行業(yè)不是你那樣的思路哈,請(qǐng)看看中級(jí)或者自己買本建筑行業(yè)會(huì)計(jì)系統(tǒng)學(xué)習(xí),不然,要出問題的

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快賬用戶7298 追問 2023-08-08 10:22

你們網(wǎng)校的老師有的說這樣可以,有的又說不行,都給我整蒙圈 了

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齊紅老師 解答 2023-08-08 10:28

不要聽老師說啥,自己系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下建筑行業(yè)會(huì)計(jì)就知道誰對(duì)誰錯(cuò)了。

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你好,按20萬收入的進(jìn)度對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,不能一次性結(jié)轉(zhuǎn)40萬
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借:以前年度損益調(diào)整12 貸:應(yīng)付賬款12 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12 貸:以前年度損益調(diào)整12
2022-05-13
你好,當(dāng)時(shí)是借原材料貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎?
2022-06-28
你好,你是沖120萬,入賬110萬,沒有差額的問題,你直接后面認(rèn)可的金額是110萬的
2020-12-09
您好 是要在4月份做個(gè)暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再?zèng)_回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
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