你好,那可以用未分配利潤這個(gè)科目的。
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
請問老師,公司以前老板用很多現(xiàn)金買材料,沒有發(fā)票的,然后這個(gè)賬因?yàn)闆]有發(fā)票,一直掛往來,掛在老板名下(有近300萬,有些材料款是從個(gè)人那里買的,沒有發(fā)票),現(xiàn)在稅局查到了,要公司半年之內(nèi)沖平這個(gè)賬,應(yīng)該怎么做呢
老師,請問今年老板接手一個(gè)公司,有一筆材料材料已經(jīng)用掉了,倉庫里沒有了,現(xiàn)在付款,系統(tǒng)里沒有以前年底損益調(diào)整科目 ,請問怎么做賬?
#提問#老師以前年度購買的庫存商品以前會(huì)計(jì)入到原料了,但是去年庫存已通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整了庫存,最終放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了,今年與客戶對賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復(fù)入賬的,怎么沖銷掉,用哪個(gè)科目?還能用以前原材料科目嗎?更何況現(xiàn)在原材料科目也沒有相同的名稱了
老師 請問一下 我做賬有一筆借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)賬 5000 現(xiàn)在要年報(bào)了 我這個(gè)要怎么提現(xiàn)在年報(bào)里呢
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
借:利潤分配-未分配利潤 貸:原材料是嗎?
那您還需要補(bǔ)一個(gè)原材料入庫的分錄對的。
謝謝,補(bǔ)了沒寫出來
客氣了,祝您工作愉快。