你好,借銷售費用貸銀行存款。
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(手續(xù)費是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\輸公司做內(nèi)賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師您好 我們公司有個抽獎活動,客戶抽到現(xiàn)金劵,可以直接抵扣款項,我應(yīng)該怎么入賬?是直接在發(fā)票金額里面把這個現(xiàn)金減出來再開票,還是怎么滴? 例如 借:銀行存款5000-1000=4000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4000/1.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)4000/1.13*0.13
老師,公司搞活動從會員里面抽獎獎勵3千,公戶直接轉(zhuǎn)私人銀行賬號,這分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師 請教個問題 就是我們1月份的時候 我們從公司賬戶上打出35000的款出來 當時掛在出納的賬上 這35000是用來給員工發(fā)現(xiàn)金的紅包發(fā)慰問金抽獎搞年會的一切事宜 當時的分錄是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 搞這些花了28786元 還剩6214元已經(jīng)退回公司賬戶了 分錄是 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)在問題是花了這28786都沒有發(fā)票 這些可以坐在工資表里面嗎 平均分攤在員工的福利費里面嗎 ? 這分錄怎么做呢
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的
實際發(fā)到客戶手里是2400元,剩余的600元是個稅,分錄咋寫呢
借銷售費用貸銀行存款,應(yīng)交個稅借,應(yīng)交個稅貸,銀行存款。
2400元沒有發(fā)票也可以直接做銷售費用嗎?
可以的,可以進行賬務(wù)處理,不能稅前扣除,要納稅調(diào)整。