根據(jù)你的描述,這個(gè)要有經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的經(jīng)營范圍的
老師,電費(fèi)是公司經(jīng)營范圍,我們是一般納稅人,交電費(fèi)時(shí),供電局開的專票,我做到主營業(yè)成本里,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師,這個(gè)是物業(yè)公司的營業(yè)執(zhí)照,我們是監(jiān)控安裝公司,這會讓他們給我們開點(diǎn)成本票,可以開嗎?應(yīng)該選擇他們的營業(yè)執(zhí)照里面的那個(gè)項(xiàng)目合適
老師。我們準(zhǔn)備成立一個(gè)公司。主要是給其他人做項(xiàng)目申報(bào)做本子,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍應(yīng)該是啥?
老師,你好!我們是醫(yī)療器械經(jīng)營公司,一般納稅人 賣醫(yī)療器械不能開發(fā)票給個(gè)人,那我營業(yè)執(zhí)照上其他經(jīng)營范圍,譬如電子產(chǎn)品我是不是可以開票給個(gè)人?還是13%個(gè)稅點(diǎn),普通發(fā)票
老師,我們是貿(mào)易公司,經(jīng)營范圍也有倉儲這類。有一筆替下游代付的倉儲費(fèi)。我們付給倉庫,下游付給我們。倉庫開給我們的發(fā)票,我做銷售費(fèi)用嗎?還是主營(其它)業(yè)務(wù)成本?我們開給下游的發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?