你好,你以后有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?如果有的話(huà),你可以申請(qǐng)延期繳納。
老師您好:7月份開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷(xiāo)項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷(xiāo)項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
一般納稅人,7月份的時(shí)候開(kāi)具了9萬(wàn)稅額的銷(xiāo)售發(fā)票,前期也取得了一張5萬(wàn)稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來(lái)8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬(wàn)的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)出問(wèn)題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對(duì)方要求重新開(kāi)具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號(hào)之前就要交,9萬(wàn)的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒(méi)?怎么辦?老師
我6月開(kāi)了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開(kāi)了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒(méi)問(wèn)供應(yīng)商要,所以沒(méi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),7月8月合起來(lái)要交80多萬(wàn)的稅。國(guó)稅電話(huà)打來(lái)我才知道原來(lái)是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說(shuō)叫我們找他代理,問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來(lái)的,我問(wèn)了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒(méi)問(wèn)他們要,所以就先沒(méi)開(kāi)給我。然后代理記賬的人說(shuō),以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來(lái),拿來(lái)抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來(lái)足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說(shuō)她有辦法的,有認(rèn)識(shí)的人。請(qǐng)問(wèn)是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢(qián)。
老師,7月份開(kāi)了1160立方米混凝土砌塊,不含稅價(jià)值24萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),8月份需要紅沖,也沒(méi)有其余商品的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,7月份的增值稅有什么辦法可以不交嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問(wèn)一下,同一個(gè)問(wèn)題問(wèn)了這么多遍,每次回答都不一樣
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在第三方中介那租的房子,中介不開(kāi)發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開(kāi)發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬(wàn)的金額,發(fā)票對(duì)方不要求開(kāi),這個(gè)對(duì)我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷(xiāo)存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話(huà)進(jìn)銷(xiāo)存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話(huà)就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷(xiāo)嗎,其次支出憑單怎么寫(xiě),怎么歸類(lèi)?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
新公司,業(yè)務(wù)少,可能沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),該怎么操作?8月份紅沖后申請(qǐng)退稅嗎?
你好,他一般不能申請(qǐng)退稅的,留著以后抵扣。
要是8月份能有進(jìn)項(xiàng)呢?
你好,那你就七月份申請(qǐng)延期。
八月份認(rèn)證發(fā)票,九月份留底抵欠
現(xiàn)在的政策不是不允許有留底稅額嗎?有了留底稅額就要退稅
你好,你得符合要求才能退稅,如果不符合要求的,稅務(wù)局會(huì)要求你們做無(wú)票收入。
怎么申請(qǐng)延期繳納
你就找你稅務(wù)局那邊,你說(shuō)這個(gè)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)到,我們?cè)诎嗽路莸臅r(shí)候收到發(fā)票在認(rèn)證,到時(shí)候抵欠就行
跟專(zhuān)管員聯(lián)系還是在電子稅務(wù)局提交?
跟你專(zhuān)管員說(shuō)一下就可以的,這個(gè)不用在電子稅務(wù)局單獨(dú)申請(qǐng)。
如果不申請(qǐng)延期,8月份進(jìn)項(xiàng)來(lái)后怎么操作?
你好,八月份正常認(rèn)證發(fā)票就可以的,你九月份你得需要你稅務(wù)局給你填寫(xiě)附表二留底抵欠