您好, 可以的,可以紅沖的
請(qǐng)問(wèn)跨年的增值稅普通發(fā)票可以紅沖嗎?
老師問(wèn)下跨年紅沖增值稅專票可以沖嗎?
老師2021年1月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅重開(kāi)嗎?老師像這種跨年的也可以沖紅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,跨年的增值稅專用發(fā)票可以紅沖嗎
老師,跨年的增值稅發(fā)票可以沖紅嗎
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒(méi)收,發(fā)票未開(kāi),可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒(méi)有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;
老師,請(qǐng)問(wèn)沖銷去年年底的未開(kāi)票收入,怎么做分錄?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬(wàn)元,,我想問(wèn)您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬(wàn);;這樣做行嗎
如果對(duì)方抵扣了呢?
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
不好意思,回復(fù)錯(cuò)了,如果對(duì)方抵扣了,由對(duì)方開(kāi)紅字信息表,你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
意思是跨年的專用發(fā)票如果要紅沖需要對(duì)方(購(gòu)貨方)先填紅字信息表,通過(guò)后,銷售方才能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)嗎
是的,是的,就是這個(gè)意思的