您好, 可以的,可以紅沖的
請(qǐng)問(wèn)跨年的增值稅普通發(fā)票可以紅沖嗎?
老師問(wèn)下跨年紅沖增值稅專票可以沖嗎?
老師2021年1月份開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅重開嗎?老師像這種跨年的也可以沖紅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,跨年的增值稅專用發(fā)票可以紅沖嗎
老師,跨年的增值稅發(fā)票可以沖紅嗎
老師,我想問(wèn)下如果一家制造型企業(yè)。老板問(wèn)我們開票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說(shuō)幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉(cāng)儲(chǔ)合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒(méi)有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
如果對(duì)方抵扣了呢?
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
不好意思,回復(fù)錯(cuò)了,如果對(duì)方抵扣了,由對(duì)方開紅字信息表,你開負(fù)數(shù)發(fā)票
意思是跨年的專用發(fā)票如果要紅沖需要對(duì)方(購(gòu)貨方)先填紅字信息表,通過(guò)后,銷售方才能開負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)嗎
是的,是的,就是這個(gè)意思的