您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項(xiàng),8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個(gè)多的庫存商品這個(gè)數(shù),而且質(zhì)量也有問題的,才退回來。
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
上個(gè)月多開了一張銷售發(fā)票,沒有出庫單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不就不用結(jié)轉(zhuǎn)這,但是收入正常做對(duì)嗎,11月紅沖掉就可以了?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師您好,請(qǐng)問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
你好,6月份你忘記紅沖的是收入的發(fā)票嗎?
是的,她們忘記沖了
同學(xué),請(qǐng)稍等下,等會(huì)兒就回復(fù)您
你六月份就正常做收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的,然后在七月份紅沖收入,紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。你的收入和成本還有可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
那這樣算是正常的吧
我現(xiàn)在是收入2萬,成本快5萬
你好,你的正數(shù)收入是多少?成本是多少,然后你的負(fù)數(shù)收入是多少,負(fù)數(shù)成本是多少?
正負(fù)相抵后收入是2萬,成本是5萬,成本因?yàn)槭菐齑?月就沖回了,所以庫存就沖的少,造成收入少成本多
可以的,可以這么做的。