支付的時候借預(yù)付賬款貸銀行存款 貨物到了借原材料貸應(yīng)付帳款暫估 這樣你看應(yīng)付暫估就能看到別人欠你的錢 預(yù)付賬款就是你支付了,沒開發(fā)票的

老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
新公司注冊時間是2021年11月,昨天去看了一下,上任會計報表啥的都沒做,不知道稅點是多少,稅卡還沒到稅務(wù)局拿。公司是經(jīng)營的是,回收舊紙盒回來打壓一下再出售,有的個人發(fā)票直接開不出來,公司客戶又不要發(fā)票,怎么辦
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本,采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對,具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個月底跟他拿數(shù)還是?
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)有暫估的時候怎么做從賬上就能看出對方多少錢?還有多少發(fā)票沒拿回來? 一般是先入庫了后一個月付款,發(fā)票不知道什么時候拿回來,也不知道有多少發(fā)票沒拿回來
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會計分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項是沒打進公賬戶的,直接打進老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費,后來8月的時候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時重新了申報,這時候的會計分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報時已計入成本費用的職工薪酬包含管理費用里面的福利費嗎
請問一般納稅人,去年進來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進項票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
公司沒有用預(yù)付賬款,只用了應(yīng)付賬款這一個科目。
老師以前講課的時候說預(yù)付的話,要一預(yù)到底的。
應(yīng)付帳款第一個寫對方企業(yè)的名字也可以不要寫暫估 第二個是暫估
用應(yīng)付賬款結(jié)算戶和應(yīng)付賬款暫估戶這樣就能分出來,是嗎?
對的 你可以試下的