你好; 是現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除的嗎??
加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄怎么做?
加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做
加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做
加計(jì)抵減本月不抵減,留下月抵減,做會(huì)計(jì)分錄嗎?分錄怎么做
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
嗯嗯是的
1、計(jì)算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額的時(shí)候, 借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—(待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額), 貸:銀行存款等科目。 2、當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額抵減應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—(待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額) ?