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加計抵減本月不抵減,留下月抵減,做會計分錄嗎?分錄怎么做

2023-10-11 16:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 16:58

你好!這個不需要單獨(dú)做了

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你好!這個不需要單獨(dú)做了
2023-10-11
你好。 先做結(jié)轉(zhuǎn)處理 。 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去 ;然后做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 ; 其他收益 (這個金額就是加計扣除的金額 )
2021-10-20
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(加計抵減),貸其他收益,借應(yīng)交增值稅--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值閣(加計抵減)
2021-09-16
同學(xué)你好 不需要做抵減的分錄
2022-01-05
你好,附加稅你交多少計提多少就可以的,不用額外做。
2023-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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