借應交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入或者是其他收益 需要抵扣的時候, 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費,增值稅加計扣除。
我公司貸款20萬買車,會計分錄應該怎么做,每月還款怎么做會計分錄
一般納稅人每月申報增值稅,當應交增值稅大于0時,會計分錄是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費,未交增值稅,對嗎?那如果公司是適用加計抵減10%政策的,申報時的應交增值稅是用加計抵減額抵減掉的了,那會計分錄應該怎么做?
老師,進項稅加計抵減發(fā)生時會計分錄:借 應交稅費-應交增值稅加計抵減 貸 其他收益 那實際抵減加計抵減時會計分錄怎么做?
請問加計抵減數(shù)額 會計分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬 應該怎么做會計分錄的借 貸 是一次做會計分錄 還是每月每月的做會計分錄
進項稅額的加計抵減,會計分錄怎么做
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進賬?
這個題目中第三年末的底線價值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應該從 3年末折現(xiàn)到0時點是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務系統(tǒng)申報的年度報表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴重的稅務后果?還有扣費之類的如何計算?
計提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
老師,投資款轉(zhuǎn)進去就備注投資款就可以對嗎