關(guān)鍵是收到貨沒有呢?
公對公轉(zhuǎn)賬,我們公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給對方,用于電梯維修,但是對方已經(jīng)聯(lián)系不上,開不了發(fā)票,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
你好老師 對方公司開給我公司105萬的發(fā)票,我們只付了50萬出去,剩余的55萬一直掛著沒有從對公戶付,對方的公司已經(jīng)注銷了,這個賬怎么處理,但是這比卡老板已經(jīng)以個人名義支付給對方法人了。
老師你好我對公賬戶支付但是沒有發(fā)票怎么辦,已經(jīng)聯(lián)系不下對方公司的財務(wù)要怎么處理
老師,你好,請問本公司銀行支付出去的貨款,成本票對方一直都沒有開給我們,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方了,我們應(yīng)付賬款上的借方余額該怎么處理呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
貨已收到是備用帆布袋
款是對公支付但沒有發(fā)票
直接按送貨單計入成本費用就可以了。
票沒到也沒有關(guān)系對嗎?
是的,只是匯算時做納稅調(diào)整
匯算清繳時怎么調(diào)整,是調(diào)增嗎?
是的,就是做納稅調(diào)增
好的好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。