在具體的什么問題

@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝
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@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作
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勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
搞物業(yè)的 公司為了鼓勵業(yè)主 繳今年物業(yè)費 贈送米面各一袋 如何做分錄
借庫存商品貸銀行這是購買大米的, 然后你贈送出去,借銷售費用貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,銷項視同銷售的, 正規(guī)的應該是這么做的, 但是大部分他都是做招待費,借銷售費用,招待費貸銀行存款。
杠桿中,息稅前利潤-利潤=稅前利潤,中的利潤是企業(yè)所得稅還是債務利息????
息稅前利潤是指沒有扣除所得稅費用和利息的利潤 息稅前利潤-利息=利潤總額 息稅前利潤-利息-所得稅費用=凈利潤
1.購買固定資產(chǎn)三萬八,固定資產(chǎn)還沒有到,銀行先付了一萬九,分錄怎么做 2.公司兩年前融資租賃的多臺車輛,每月都計提財務費用,6 月還齊了,那我們應該收到對方開給我們的什么發(fā)票啊
借預付賬款,貸銀行存款19000。
之前這個車已經(jīng)一次給你開了發(fā)票吧,如果是的話,剩下的利息不開發(fā)票了。
我們公司打算向社會捐贈資金,需要讓他們開票給我們嗎?
你好,最好找公益性捐贈組織,讓對方給你開收據(jù)就行,是財政局監(jiān)制的收據(jù)。
那這種收據(jù)也是可以稅前扣除的嗎?
證據(jù)監(jiān)制的可以的,他是按照利潤的12%稅前扣除,超過的在以后三年內(nèi)抵扣。
財政局監(jiān)制剛才打錯了
借預付賬款,貸銀行存款19000。 沒付的一萬九不用體現(xiàn)嗎
對的是的,不需要提現(xiàn)的,因為你這個固定資產(chǎn)就沒有到。
財政局監(jiān)制的可以的,他是按照利潤的12%稅前扣除,超過的在以后三年內(nèi)抵扣。 老師如果沒收據(jù)呢,可以憑轉(zhuǎn)賬回單稅前扣除嗎?老板網(wǎng)上看到直接讓轉(zhuǎn)賬捐的,對方電話打爆了沒人接
不可以的,沒法稅前扣除。
這種應該算捐贈機構(gòu)吧?那還是要聯(lián)系上對方開嗎
對的,是的,讓對方給你開。
公戶收到6900開票開多少,這6900是含稅的嗎?收客戶10個點應該收多少稅款
當時怎么約定的,他合同里面是怎么填寫的?