在具體的什么問題
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝
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@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作
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老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
搞物業(yè)的 公司為了鼓勵業(yè)主 繳今年物業(yè)費 贈送米面各一袋 如何做分錄
借庫存商品貸銀行這是購買大米的, 然后你贈送出去,借銷售費用貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,銷項視同銷售的, 正規(guī)的應該是這么做的, 但是大部分他都是做招待費,借銷售費用,招待費貸銀行存款。
杠桿中,息稅前利潤-利潤=稅前利潤,中的利潤是企業(yè)所得稅還是債務利息????
息稅前利潤是指沒有扣除所得稅費用和利息的利潤 息稅前利潤-利息=利潤總額 息稅前利潤-利息-所得稅費用=凈利潤
1.購買固定資產(chǎn)三萬八,固定資產(chǎn)還沒有到,銀行先付了一萬九,分錄怎么做 2.公司兩年前融資租賃的多臺車輛,每月都計提財務費用,6 月還齊了,那我們應該收到對方開給我們的什么發(fā)票啊
借預付賬款,貸銀行存款19000。
之前這個車已經(jīng)一次給你開了發(fā)票吧,如果是的話,剩下的利息不開發(fā)票了。
我們公司打算向社會捐贈資金,需要讓他們開票給我們嗎?
你好,最好找公益性捐贈組織,讓對方給你開收據(jù)就行,是財政局監(jiān)制的收據(jù)。
那這種收據(jù)也是可以稅前扣除的嗎?
證據(jù)監(jiān)制的可以的,他是按照利潤的12%稅前扣除,超過的在以后三年內(nèi)抵扣。
財政局監(jiān)制剛才打錯了
借預付賬款,貸銀行存款19000。 沒付的一萬九不用體現(xiàn)嗎
對的是的,不需要提現(xiàn)的,因為你這個固定資產(chǎn)就沒有到。
財政局監(jiān)制的可以的,他是按照利潤的12%稅前扣除,超過的在以后三年內(nèi)抵扣。 老師如果沒收據(jù)呢,可以憑轉(zhuǎn)賬回單稅前扣除嗎?老板網(wǎng)上看到直接讓轉(zhuǎn)賬捐的,對方電話打爆了沒人接
不可以的,沒法稅前扣除。
這種應該算捐贈機構吧?那還是要聯(lián)系上對方開嗎
對的,是的,讓對方給你開。
公戶收到6900開票開多少,這6900是含稅的嗎?收客戶10個點應該收多少稅款
當時怎么約定的,他合同里面是怎么填寫的?