你好; 你開票出去; 你應(yīng)該是報收入的; 里面 開票后 會自動讀取數(shù)據(jù)? ?沖你的收入的??
老師您好:想問下對方已認證,也申請紅沖,這邊是銷售方,對方只給了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,銷售方如何開紅沖?謝謝!
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
發(fā)票紅沖,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷貨方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票,再給到購買方
去年收到一張材料專票已經(jīng)認證抵扣了,3月份開具了一張紅字信息表,對方已經(jīng)開具紅字發(fā)票,請問本月如何申報納稅?
銷售方給采購方開具了一份跨年并已認證的紅字發(fā)票,本期申報增值稅表時該 如何處理
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,三年前我們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升級成為一般納稅人了,那紅字發(fā)票要怎么開呀?
老師,請問快遞發(fā)走的國外的貨物需要開發(fā)票,一般納稅人,我們是開專票,還是開普票?
老師,我們公司出租的房產(chǎn)稅費由承租公司每月支付,我們怎么開票?項目名稱寫什么合理?
老師好,1,小規(guī)模納稅人,本季度專票,普票加起來是35萬多,超過30萬了,普票也要增值稅嗎?2因為有銷貨退回,上季度有10萬的貨退回了,開了紅字發(fā)票紅沖了,請問老師,增值稅納稅申報表納稅申報時小于30萬了,這種情況是不是還可以按優(yōu)惠政策增值稅專票需要交稅,普票就不需要交稅了。
老師 股東打進來的款項備注投資款 必須要入實收資本嗎
公司購車在增值稅申報表怎么勾選申報。
就是我們公司有兩個股東,注冊資本原來是100萬,兩個股東都已經(jīng)投滿100萬了,但是現(xiàn)在減資到了50萬。那我的投資款就多了50萬嘛。這樣的話我要怎么做這多出來的50萬的賬呢?
一般項目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建設(shè)工程設(shè)計;建設(shè)工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)以上是營業(yè)執(zhí)照范圍,沒有任何資質(zhì),能開“建筑服務(wù).安裝工程”的發(fā)票嗎?
老師 小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開具的普通發(fā)票嗎
老師,經(jīng)營范圍是水果種植、銷售;農(nóng)業(yè)觀光休閑服務(wù)。那可以免哪些稅呢
我是采購方。
你好; 采購方; 那你之前認證了。 你做進項稅轉(zhuǎn)出沒有 ??
怎么操作
對方是數(shù)電票,已經(jīng)確認紅字發(fā)票。我這邊報稅時該如何申報。
你之前開了紅字信息表; 你在表2里面做進項稅轉(zhuǎn)出 ;然后收到紅字發(fā)票; 做紅沖分錄即可??
數(shù)據(jù)會自動進入報表中嗎 。還是需要手工填寫進去。
幫我看看是在這個表中嗎。
你好; 是的 ;? ?做賬后 會自動讀取到 報表數(shù)據(jù) 里面去的? 、進項稅轉(zhuǎn)出這個要自己寫哈??
電子稅務(wù)局上面的進項轉(zhuǎn)出是稅務(wù)系統(tǒng)自動帶入,還是手動填寫。
你好;? ? 進項稅轉(zhuǎn)出 ; 你開了紅字信息表 一般是 自動出來; 但是有的時候 可能系統(tǒng)識別不了 ; 就沒有出來; 就需你手動去寫哈?
好的 ,謝謝老師
你好; 不客氣的; 滿意請給予評價??