你好,借管理費(fèi)用等福利費(fèi)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
收到一張專票,做成福利費(fèi),怎么做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師好,我家一般納稅人,我把福利費(fèi)的專票認(rèn)證了,請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)的分錄,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么做,謝謝
老師好!我是一般納稅人,收到一張專票,但用于職工福利,已統(tǒng)一認(rèn)證,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄怎做,怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄?求教!
老師,公司一般納稅人購(gòu)入一批商品,有一部分用于銷售,一部分發(fā)福利。用于發(fā)福利的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,那購(gòu)入和發(fā)放福利的分錄怎么做呀?
老師,一般納稅人收到福利費(fèi)發(fā)票,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我們企業(yè)是一個(gè)機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫(kù)商品已入庫(kù)但之前沒(méi)有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個(gè)題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個(gè)人,現(xiàn)在個(gè)人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒(méi)有開(kāi)票現(xiàn)在要開(kāi)票,物業(yè)說(shuō)要把之前我公司轉(zhuǎn)個(gè)人付的,現(xiàn)在是不是個(gè)人退還給公司就可以
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),無(wú)票收入填入后,營(yíng)業(yè)收入按財(cái)務(wù)報(bào)表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,那收入和財(cái)務(wù)報(bào)表差5.3,要按哪個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表一致申報(bào)
這個(gè)基準(zhǔn)值是什么意思?
匯算清繳怎么申報(bào)? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義啊?
應(yīng)交稅費(fèi)科目是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)一下?
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
能不能寫一下完整的會(huì)計(jì)分錄?
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
這兩個(gè)分?jǐn)?shù)加一起就是完整的了。
一開(kāi)始做的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款是吧?然后再加老師的兩筆就是完整的是吧?
貸方是應(yīng)付職工薪酬,然后后面加上我的分錄。