同學你好 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,我家一般納稅人,我把福利費的專票認證了,請問福利費的分錄,和進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么做,謝謝
老師!職工福利收到了進項專票,當月已經(jīng)抵扣,并且當月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。這樣做對嗎?
老師好!我是一般納稅人,收到一張專票,但用于職工福利,已統(tǒng)一認證,應交稅費的分錄怎做,怎樣做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄?求教!
老師好!我收到一張專票,已認證,但用于職工福利的,怎做進項稅額轉(zhuǎn)出,求會計分錄,謝謝!
老師,進項稅額認證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報銷,認證的進項轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進項認證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目