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老師,小規(guī)模納稅人,暫估費用20萬左右,后面怎么沖銷暫估,每次有費用發(fā)票就抵扣一些,然后一直抵扣完嘛,怎么做賬呢

2023-08-03 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-03 20:43

你好,你是借管理費用貸其他應付款做的嗎

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快賬用戶9751 追問 2023-08-03 20:45

不是我做的

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快賬用戶9751 追問 2023-08-03 20:45

之前的財務做的

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齊紅老師 解答 2023-08-03 20:47

他是不是這么做的我需要紅沖,你得知道之前的業(yè)務才能給你沖

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 16:06

對的,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:08

借其他應付款借管理費用負數(shù)做這個。

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:08

你發(fā)票到了多少寫多少,然后再做一個正確的借管理費用,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 16:30

發(fā)票到了,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他負數(shù)

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 16:30

然后寫一個

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 16:31

管理費用其他—正數(shù) 其他應付款其他證書嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:31

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 16:56

那這個其他我做差旅費,招待費都可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:59

你好,那你得看一下你發(fā)票是什么業(yè)務的。

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 17:38

比如這個月管理費用(包含差旅,招待,辦公)3萬,那我先做負數(shù)3萬,然后做正數(shù)3萬,貸其他應付款對嗎,一直到?jīng)_減完

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:39

對的是的,對的是的,很正確的。

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快賬用戶9751 追問 2023-08-04 18:01

寫這些分開寫,后面統(tǒng)計總數(shù)寫總負數(shù)金額,然后在寫一張正數(shù)金額可以不

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齊紅老師 解答 2023-08-04 18:03

可以的,可以這么做的。

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你好,你是借管理費用貸其他應付款做的嗎
2023-08-03
您好,不可以的哦,收入和成本是匹配的,這是小規(guī)模時的收入,稅務局這個查的,我接題還有公司被查補這部分稅款呢
2024-06-24
24年暫估的在匯算清繳的時候做調(diào)整了沒
2025-05-05
你好; 你們是在虛假暫估嗎 ;還是說有發(fā)生業(yè)務;只是 實際發(fā)生了成本;? 不付款了 ? 才好判斷處理分錄的?
2023-06-15
同學,您好,盡理把票補上會好點,但是這個金額不大,倒也沒太大關(guān)系。
2021-11-10
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