你好,你是借管理費用貸其他應付款做的嗎
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務處理呢?謝謝
老師好!老板不想交企稅,一個很小的小規(guī)模納稅人,所以上個月我暫估了老板報銷,假設(shè)墊付的材料費,以及假設(shè)報銷的日常費用,合計三萬元,這個月只來了一點點發(fā)票,我是把原來的沖掉,按收到的發(fā)票做賬,然后到月底為了避稅再重新暫估嗎?這樣處理有沒有問題?
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費用專票暫時不要開進來,現(xiàn)在的成本費用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
老師,以前會計2021年暫估一筆成本費用,2022年4月收到9萬元發(fā)票,后面一直沒有做任何處理,現(xiàn)在科目余額表應付賬款貸方一直掛了9萬,這個要怎么處理呢,公司是小規(guī)模
老師,小規(guī)模納稅人,暫估費用20萬左右,后面怎么沖銷暫估,每次有費用發(fā)票就抵扣一些,然后一直抵扣完嘛,怎么做賬呢
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務費,該怎樣賬務處理,需要開發(fā)票處理嗎
老師,這個i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對方給我們開的發(fā)票沒有數(shù)量可以嗎
老師請看這張圖,兩個問題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強調(diào)“被投資企業(yè)支付的對價全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對價方式可以選擇嗎? 2.“個人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設(shè)費了,謝謝
24年的進項發(fā)票今年做的進項稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?
請問:個人到稅務局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購買的電車很多輛,有一百多萬進項稅,老板想讓退稅,請問可行嗎
老師請教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費呢?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
不是我做的
之前的財務做的
他是不是這么做的我需要紅沖,你得知道之前的業(yè)務才能給你沖
對的,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他
借其他應付款借管理費用負數(shù)做這個。
你發(fā)票到了多少寫多少,然后再做一個正確的借管理費用,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
發(fā)票到了,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他負數(shù)
然后寫一個
管理費用其他—正數(shù) 其他應付款其他證書嘛
對的,是的,是這么做的。
那這個其他我做差旅費,招待費都可以嗎
你好,那你得看一下你發(fā)票是什么業(yè)務的。
比如這個月管理費用(包含差旅,招待,辦公)3萬,那我先做負數(shù)3萬,然后做正數(shù)3萬,貸其他應付款對嗎,一直到?jīng)_減完
對的是的,對的是的,很正確的。
寫這些分開寫,后面統(tǒng)計總數(shù)寫總負數(shù)金額,然后在寫一張正數(shù)金額可以不
可以的,可以這么做的。