你好,那就是成本加上10個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn),就是您的銷售價(jià)格。

老師,我們是小規(guī)模,我們進(jìn)貨,供應(yīng)商給我們開(kāi)了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應(yīng)商退回去讓給我們開(kāi)普票?供應(yīng)商是一般納稅人,他們開(kāi)普票是不是也只能開(kāi)13%的呢?
老師,我們是一般納稅人,采購(gòu)時(shí)供應(yīng)商無(wú)法提供發(fā)票;我們的上游又是一般納稅人,要開(kāi)13的專票,那我們給供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),自己要承擔(dān)多少個(gè)點(diǎn)???
老師:為什么 別人給我們開(kāi)發(fā)票是開(kāi)普票而不開(kāi)專票,稅點(diǎn)是13%的,供應(yīng)商開(kāi)普票也是13%的稅點(diǎn),且對(duì)方是一般納稅人,不過(guò)我們是買了150元的貨
老師,您好!商家報(bào)價(jià)300含稅開(kāi)普票,另一家報(bào)330不含稅開(kāi)專票,加10個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),我們是一般納稅人,哪個(gè)核算一點(diǎn)?謝謝!
老師一般納稅人,我們購(gòu)貨供應(yīng)商開(kāi)不了專票開(kāi)普票, 我們想除去成本賺10個(gè)點(diǎn) 要怎么報(bào)價(jià)
你好老師,我司預(yù)付了31萬(wàn)的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬(wàn)的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬(wàn),貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開(kāi)始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再?gòu)腁支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口 fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺(tái)的app電腦版在哪里下載?


但是我們開(kāi)出去是專票,成本是普票呢
銷售定價(jià)就是這樣計(jì)算的,銷售定價(jià)和你取得的進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有關(guān)系的。
這個(gè)單進(jìn)單出的,那么跟進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系吧,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)不能抵扣,但我們開(kāi)出去是要交稅的呀
那你也不能說(shuō)這一,比如說(shuō)一個(gè)蘋果市場(chǎng)價(jià)是5元,你不能因?yàn)槟銢](méi)有進(jìn)項(xiàng)你就賣10元,這個(gè)不正常啊。
咱們首先得參考市場(chǎng)價(jià),然后再結(jié)合咱們自己的想要的利潤(rùn),這樣才計(jì)算才對(duì)呢。
你想一想是不是這樣的情況?所有的企業(yè)都這樣。就像說(shuō)其他企業(yè)也像你這個(gè)情況,正常一個(gè)蘋果市場(chǎng)價(jià)5元,然后他因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣他的蘋果就賣10元,那這個(gè)不現(xiàn)實(shí)。