不可以的,實(shí)際抵扣就是9%。
小規(guī)模和一般納稅人銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品取得專(zhuān)票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計(jì)算是進(jìn)項(xiàng)抵扣按照不含稅×稅率么?
老師,一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專(zhuān)票,計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是按9%計(jì)算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對(duì)嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開(kāi)了農(nóng)收購(gòu)發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),可是給消費(fèi)者又不能開(kāi)具專(zhuān)票!那為什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
一般納稅人餐飲企業(yè)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,取得發(fā)票計(jì)算9%進(jìn)項(xiàng)以后,是否可以加計(jì)10%抵扣進(jìn)項(xiàng)?實(shí)際抵扣9.9%。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
也就是生活服務(wù)中的餐飲企業(yè)加計(jì)抵減政策,不適用于購(gòu)買(mǎi)蔬菜糧油等農(nóng)產(chǎn)品了?
你說(shuō)的是增值稅加計(jì)抵減 這個(gè)可以的
那就是說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品最多可以抵扣9.9是吧?
那就是說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品最多可以抵扣9.9是吧?
可以的,可以這么理解的。