在的 具體的什么問題
@郭老師回答,請(qǐng)其他老師不要接了,謝謝
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@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝啦
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
現(xiàn)金方式取得長投的交易費(fèi),傭金,手續(xù)費(fèi),入長投成本嗎?
還有就是出口貨物 銷售發(fā)票是零稅率 那我退稅 退什么
權(quán)益法下以現(xiàn)金購買長投的時(shí)候手續(xù)費(fèi)等計(jì)入長投的成本; 其他情況下的手續(xù)費(fèi)記入管理費(fèi)用; 與發(fā)行股票相關(guān)的傭金沖減資本公積,不足沖減的沖減留存收益; 與發(fā)行債務(wù)工具相關(guān)的手續(xù)費(fèi)計(jì)入債務(wù)工具的成本中
退回來的是增值稅 你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)的? 因?yàn)槟阌型硕惒砰_零稅率的
請(qǐng)問我們承包了一項(xiàng)裝修工程,裝修一棟房子,購買了電梯,入什么科目合適呢?
你好工程施工材料費(fèi)
公司老板要求,公司產(chǎn)品分三大類核算,譬如洗發(fā)水/沐浴露/香水三項(xiàng)的收入,材料成本,人工成本,也要跟著,分開算,應(yīng)該怎么設(shè)置,科目和報(bào)表呢?才能讓老板清楚的看見,他想要的三項(xiàng)收入材料,人工,清晰的體現(xiàn)?
生產(chǎn)成本 二級(jí)科目,洗發(fā)水、沐浴露、香水兒, 三級(jí)科目,人工費(fèi)、材料費(fèi),其他費(fèi)用 然后制造費(fèi)用水電費(fèi)、折舊費(fèi),人工費(fèi) 制造費(fèi)用可以根據(jù)耗用的原材料,或者是生產(chǎn)工時(shí),或者是機(jī)器工時(shí)分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本里面的其他費(fèi)用
出口退稅是先報(bào)關(guān)還是先開發(fā)票再報(bào)關(guān)
你好,一般是先報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)和開發(fā)票可以在一個(gè)月。
公司是一般納稅人,公司員工出差時(shí)候,用打車軟件打車,取得增值稅電子普通發(fā)票,比如滴滴平臺(tái),花小豬等平臺(tái),取得的電子普通發(fā)票中的稅額可以正常抵扣嗎
可以的,按照發(fā)票的稅額抵扣
退回來的是增值稅 你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)的? 因?yàn)槟阌型硕惒砰_零稅率的 老師,是商貿(mào)貨物出口
商貿(mào)的話,對(duì)應(yīng)的是你的退稅率乘以進(jìn)項(xiàng)購入的不含稅金額,如果退稅率和你的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一樣的話,就直接看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額就可以了。
老師, 1.出口退稅是先報(bào)關(guān)還是先開發(fā)票再報(bào)關(guān) 2.對(duì)方兩個(gè)抬頭開的增值稅專用發(fā)票,我這邊都只能查詢到一部分,還有幾張查不到,但是對(duì)方確實(shí)開了沒有作廢,稅號(hào)信息也是對(duì)的,7.28日開的,今天8.2日不存在信息滯后啊
第一個(gè)哪個(gè)都可以的,一般都是先報(bào)關(guān)之后再開發(fā)票。
你報(bào)關(guān)了之后,你再證明出口,然后你才能確定出口,再開發(fā)票
第二個(gè)是開票盤開出來的嗎。
老師,這種紙質(zhì)的,是不是可以抵扣
你好,這種是電子的,上方寫了可以抵扣。
2.是的,開票盤開出的,對(duì)方已報(bào)送,對(duì)方剛回復(fù)之前他也遇到這種情況,后面等了兩個(gè)月才顯示
你看一下,你在發(fā)票查詢里面能查詢到嗎。
或者是你去你的稅收數(shù)字賬戶里面有收到的發(fā)票,你看一下在這里面能查詢吧。