在的具體的什么問題。
@郭老師回答,請其他老師不要接了,謝謝
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@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝啦
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預算分錄
個人代開的中介服務費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀荆枰嬎憷U納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。
我們公司委托別的公司做店面玻璃隔斷,我們公司提供5片舊玻璃,其他材料承接方購買,工程款10000,簽訂合同時支付百分三十,完工支付余款。這個我怎么做賬呢?
你好,借委托加工物資貸原材料, 借預付賬款貸銀行 借委托加工物資加工費,貸預付賬款 收回來 借庫存商品,貸委托加工物資。
我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
你好,你申報進項轉(zhuǎn)出的時候申報了幾次?
你賬務處理兩次都是怎么做的?
借委托加工物資貸原材料, 借預付賬款貸銀行 借委托加工物資加工費,貸預付賬款 收回來 借庫存商品,貸委托加工物資。 承接方?jīng)]給發(fā)票有影響嗎?
沒有發(fā)票,實際業(yè)務產(chǎn)生了,你可以正常做賬、匯算清繳,之前發(fā)票到了就行,如果還沒有到的話,你做了成本得納稅調(diào)增了。
單位辦理資質(zhì) 需要上社保的人數(shù) 我們單位只給20個人上社保 一個月,然后這些人員就不在我單位上社保了 我單位不申報個稅可否 我們單位應該怎么做
你好,你給他們減員就可以的,他們還有工資嗎?
你給他閃報了個稅沒有?
你好,你申報進項轉(zhuǎn)出的時候申報了幾次? 老師,是一次,9月份的時候開具紅字信息表轉(zhuǎn)出了 購材料的時候借:原材料5萬 進項稅額1萬 貸:應付A公司6萬 9月份開具紅字信息表 直接抵扣了(當月認證的—紅字信息表 ) 紅字發(fā)票來: 借:原材料—5萬 進項稅額—1萬 貸:應付A公司—6萬
借原材料 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款 再做一個紅沖。
保修期內(nèi)換貨,只涉及換,沒有費用產(chǎn)生,出庫的商品怎么做賬。2021年賣的
你好,你們單位承擔這一部分還是有人給你們承擔的。
借原材料 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款 再做一個紅沖。 什么意思呢?你這是購入的時候,跟拿到紅字發(fā)票的時候把?
你不是多做了紅沖的 在沖回來 這個是第一次入庫的
你給他們減員就可以的,他們還有工資嗎?給他申報了個稅沒有? 老師 辦資質(zhì)的單位說 不用我們沒給他們發(fā)工資 也不想給他們申報個稅 只在我們單位上社保一個月即可 這樣有稅務風險嗎? 不用我們給這20個人發(fā)工資 也不用在我們個稅系統(tǒng)給他們申報個稅 只在我們單位上社保一個月即可 這樣有稅務風險嗎
最好給他們申報個稅,因為現(xiàn)在查的很嚴格,已有社保,不給他交個申報個稅的話,屬于掛靠,這個是違法的,查到的話企業(yè)有罰款,而且影響他個人退休 再跟他們協(xié)商一下,給他申報幾百塊錢工資
公戶支付出去,然后再私下問他要回來。
老師 如果我們按照個人承擔的484元發(fā)工資 社??弁?工資是0行嗎
還有就是你不是多做了紅沖的 在沖回來 這個是第一次入庫的 但是后面又開了藍字過來了
可以的,可以這么做的。