你好,需要退回對(duì)方,然后開(kāi)具正確內(nèi)容的發(fā)票。
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對(duì)方給我開(kāi)了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對(duì)方給我開(kāi)了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
老師,用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,稅務(wù)未稽核,但是客戶數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了,我現(xiàn)在要退回給他們,需要怎么操作
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問(wèn)題,需要對(duì)方重新給我們開(kāi)具。我們給對(duì)方開(kāi)藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
對(duì)方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費(fèi)返還給對(duì)方怎么做賬?
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫(xiě)分錄?25年第一季度也沒(méi)計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
已經(jīng)勾選了出口退稅沒(méi)有問(wèn)題嗎
你好,之后取得了正確內(nèi)容的發(fā)票,是不影響出口退稅的?