你好,負數(shù)發(fā)票是八月份開的嗎?
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事?還是說自認倒霉把稅白交上去??謝謝
老師好,我們上個月開出的增值稅專用發(fā)票,客戶說開錯了,需要重新開,但是發(fā)票他又無法退回,弄丟了,沒有進行抵扣的,拿不到另外兩聯(lián),我們直接沖紅可以嗎
請問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯,7月份做了紅沖重開了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯了,又做紅字重開時紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
請教個事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因為稅務(wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
老師,你好,出口發(fā)票的金額是報關(guān)單上的金額嗎?
老師請問一下,我們收到勞務(wù)公司開具的3%的勞務(wù)專票可以抵扣嗎,如果對方是簡易計稅,開給我們3%的勞務(wù)專票可以抵扣嗎,還是發(fā)票開錯了
老師,我們收到客戶美元,不是從客戶開戶銀行打過來的,是匯豐銀行抬頭打過來的,這樣可以入賬嗎
老師:請問,一般來說,公司的:法定代表人、董事、總經(jīng)理 這三個崗位都是同一人可以嗎?
小規(guī)模納稅人,屬于建筑公司,可以開3%的發(fā)票嗎
老師,前兩年有個客戶的貨款,當年我們已做了無票收入,現(xiàn)在對方要我們開票。這個在報稅的時候應(yīng)該怎么操作啊
你好,非房企,在計算銷項稅的時候,需要扣除地價款嗎?
請問老師車船稅是走稅金及附加?還是管理費用?。?/p>
老師:請問,最新規(guī)定有限責任公司可以不設(shè)監(jiān)事嗎?以前有監(jiān)事的,現(xiàn)在可以進行工商變更,移除監(jiān)事這個職務(wù)嗎?
請問老師,現(xiàn)在社保基數(shù)還沒有下來,我們需要發(fā)工資,可不知道個人部分扣多少,請問這個怎么處理呢?
郭老師,是的,負數(shù)發(fā)票是8月份開的
紙質(zhì)的好說,你把發(fā)票作廢就可以的,然后紅字信息表刪除。七月份的就可以抵扣了。
郭老師,是開的電子發(fā)票呢,紅字信息表和紅字發(fā)票都開了,也重新開了新的藍字發(fā)票了呢,這樣操作還可以嗎
不可以了 他有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票抵扣,如果沒有的話就去稅務(wù)局那邊申請延期繳納 下一個月認證有留底了,再笑一個月申報抵欠
郭老師,對方?jīng)]有其他發(fā)票了呢,申請延期繳納的條件是什么呢?這樣操作以后就可以用之后的進項稅進行抵扣了嗎
就是直接跟稅務(wù)局那邊說進項發(fā)票有點問題,這個月紅沖了,然后八月份才開過來,沒法抵扣,申請延期交稅以后留底抵欠,但是附加稅需要正常交。
郭老師,這個方案我跟同事溝通了一下,同事說這個很不好申請呢,您這邊有實際申請過嗎?或者有遇到過申請成功的案例嗎
沒有 我么們這邊有申請的 去年疫情期間
或者是你直接不申請就是不交
不申請不交稅款,應(yīng)該會有滯納金,影響企業(yè)信用等級吧?后面再交稅款可以抵扣嗎?
感謝郭老師,希望可以再解答一下哦,謝謝老師
你好,你申請延期也需要交滯納金的 可以抵扣