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請教個事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因為稅務(wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎

2023-08-01 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 18:13

你好,負數(shù)發(fā)票是八月份開的嗎?

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快賬用戶9864 追問 2023-08-01 18:16

郭老師,是的,負數(shù)發(fā)票是8月份開的

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齊紅老師 解答 2023-08-01 18:19

紙質(zhì)的好說,你把發(fā)票作廢就可以的,然后紅字信息表刪除。七月份的就可以抵扣了。

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快賬用戶9864 追問 2023-08-01 20:38

郭老師,是開的電子發(fā)票呢,紅字信息表和紅字發(fā)票都開了,也重新開了新的藍字發(fā)票了呢,這樣操作還可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-01 20:40

不可以了 他有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票抵扣,如果沒有的話就去稅務(wù)局那邊申請延期繳納 下一個月認證有留底了,再笑一個月申報抵欠

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快賬用戶9864 追問 2023-08-01 20:46

郭老師,對方?jīng)]有其他發(fā)票了呢,申請延期繳納的條件是什么呢?這樣操作以后就可以用之后的進項稅進行抵扣了嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-01 20:48

就是直接跟稅務(wù)局那邊說進項發(fā)票有點問題,這個月紅沖了,然后八月份才開過來,沒法抵扣,申請延期交稅以后留底抵欠,但是附加稅需要正常交。

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快賬用戶9864 追問 2023-08-01 20:52

郭老師,這個方案我跟同事溝通了一下,同事說這個很不好申請呢,您這邊有實際申請過嗎?或者有遇到過申請成功的案例嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-01 20:54

沒有 我么們這邊有申請的 去年疫情期間

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齊紅老師 解答 2023-08-01 20:55

或者是你直接不申請就是不交

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快賬用戶9864 追問 2023-08-01 20:57

不申請不交稅款,應(yīng)該會有滯納金,影響企業(yè)信用等級吧?后面再交稅款可以抵扣嗎?

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快賬用戶9864 追問 2023-08-01 20:58

感謝郭老師,希望可以再解答一下哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-01 21:04

你好,你申請延期也需要交滯納金的 可以抵扣

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你好,負數(shù)發(fā)票是八月份開的嗎?
2023-08-01
你好,學員,這個因為已經(jīng)跨越,8月份進項稅7月份用不了,不能直接抵扣了
2023-08-02
你好,八月份開的發(fā)票顯示對方已經(jīng)抵扣了。
2022-08-24
你好,我不要這樣了,因為這樣老是紅沖的話,容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的,后期按照專票再給他開吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
2022-11-14
你開紅字發(fā)票,重新開藍字發(fā)票就可以,相互抵減,之前開發(fā)票,交過增值稅不會影響,
2021-01-22
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