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Q

老師,前兩年有個客戶的貨款,當年我們已做了無票收入,現(xiàn)在對方要我們開票。這個在報稅的時候應(yīng)該怎么操作啊

2025-07-28 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-28 16:26

你好,你可以開,然后申報不開票的負數(shù)。

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你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
2025-05-06
您好 把無票收入紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做賬申報
2023-10-31
你好,可以這么做的,但是你們現(xiàn)在也可以開發(fā)票,之前的不沖突已經(jīng)做了收入,交了稅,現(xiàn)在開發(fā)票不需要多交稅的。
2021-03-16
你好,你紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的就行。一正數(shù)一負數(shù),正好是0。
2024-03-19
你好,現(xiàn)在直接開就可以的,是貨物的嗎?你看一下哪些貨物沒有開給他開相當于是今年的收入。
2024-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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