 
                            可以通過營業(yè)外收支來調(diào)整

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
我之前會計的賬是這么記的 這科目余額表 看不懂了 例:只有銀行付款回單 借 應付賬款-票到應付賬款 5500 貸:銀行5500 過幾天發(fā)票到了 借:應付賬款-暫估應付5500 貸:應付賬款-票到應付賬款5500 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 請問這樣對嗎 請老師詳細看一下
老師,請問公司應付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會計做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實過,沒有欠他們的貨款、也沒有預收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
請問老師供應商發(fā)對賬函過來余額對不起來,對方是應付賬款負數(shù)2113.41,我們是應付賬款2756,但是又查不出哪里錯誤,之前會計說好像是好幾年前的事了這幾年做的都對的,查不出原因不能做壞賬損失嗎?
 
                老師 公司注銷了。之前是辦稅員 當時沒有解除 現(xiàn)在可以解除嗎
老師,電商刷單發(fā)空包,那倉庫如何知道是發(fā)空包呢?
簽定三方協(xié)議的前提必須銀行賬戶是開通網(wǎng)銀是吧?
老師,在財務報表怎么看凈資產(chǎn)
包工頭需要什么手續(xù)才能給我公司開建筑服務,勞務發(fā)票?
這個報關單僅有貨品價格,另外要向客戶收取的運費,開票該怎么開?
請問老師,保費,000/0.3/1 保費如何計算
老師,業(yè)務員開了10張銷售訂單,是一張一張開發(fā)票,還是匯總開發(fā)票?
老師請問我們公司收到5000展位費,項目名稱填寫什么?
受益人備案,基金會需要填嗎
金額有幾萬,稅務查到了有關系嗎?
查到了,是轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入,增加利潤總額,問題不大的