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老師,請(qǐng)問公司應(yīng)付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會(huì)計(jì)做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實(shí)過,沒有欠他們的貨款、也沒有預(yù)收他們的貨款,這種情況該怎么處理?

2022-12-11 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 20:21

存貨看下是正確的嗎 購買的時(shí)候做的庫存商品的嗎

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快賬用戶7493 追問 2022-12-11 21:58

之前的,好幾年了,歷史的東西,好多,沒辦法查…,總之對(duì)方說不欠了

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齊紅老師 解答 2022-12-12 07:08

借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入

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快賬用戶7493 追問 2022-12-12 07:51

借方也有余額?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 08:00

上面是貸方余額 借方余額借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款 你上面的應(yīng)付賬款是一個(gè)企業(yè)的嗎 是的話貸方余額10

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快賬用戶7493 追問 2022-12-12 08:04

是同一個(gè)企業(yè)的有貸方有借方

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齊紅老師 解答 2022-12-12 08:06

你好,有借方有貸方,那他兩個(gè)相減不就可以啦。

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齊紅老師 解答 2022-12-12 08:06

上面的例子就是貸方余額10萬。

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快賬用戶7493 追問 2022-12-12 08:10

但是在應(yīng)付帳款里的不同單位合計(jì)借方貸方余額的,所以最后的累計(jì)后余額就是應(yīng)付賬款的貸方余額為10萬,那老師你的意思是不是按照10萬計(jì)入營業(yè)外收入即可?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 08:14

在應(yīng)付賬款里面不有不同單位的,不能合計(jì),單獨(dú)做自己的,不能借貸直接相減。

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存貨看下是正確的嗎 購買的時(shí)候做的庫存商品的嗎
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你好,你能分別帶上金額填寫這個(gè)分錄嗎?
2023-11-17
你好,你們這個(gè)是代收代付的業(yè)務(wù)嗎?
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一、這種情況有辦法核對(duì),但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對(duì)賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內(nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購買的相關(guān)記錄,如入庫單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對(duì)步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),先核對(duì)近期的對(duì)賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份,通過查找相關(guān)的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購面料抵貨款的情況,核實(shí)面料采購成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。 核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對(duì)于沒有對(duì)賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于零星購買的供應(yīng)商: 整理零星購買的入庫單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì),確定應(yīng)付賬款余額。 在核對(duì)過程中,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實(shí)際余額
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