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你好我有兩張增值稅發(fā)票,6月已認證抵扣未入賬,7月入賬該如何做會計分錄?那么7月銷項一減進項=7月實際交增值稅,現(xiàn)是賬面和申報表增值稅不一致。如何處理。謝謝!

2023-08-01 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 15:42

認證了沒有入賬認證了,就需要做賬的計入進項稅額。 您說的差異是怎樣形成的?

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 15:47

老師,我就是這樣記賬的,但是賬面銷項-進項=交增值稅,賬面少 申報表交增值稅多,我們都是收到進項稅都是入待認證進項稅額,在從待認證進項稅額轉(zhuǎn)進項稅額

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 15:48

老師,這種情況要怎么讓賬面和申報表一致

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齊紅老師 解答 2023-08-01 15:54

好,這個差異是怎樣產(chǎn)生的?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 15:54

然后哪一個數(shù)據(jù)是準確的?

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 15:56

申報表是正確的,銷項-進項稅額-待認證進項稅額的差。

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 15:58

申報表和賬面就差著我做進項稅額那筆金額。

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齊紅老師 解答 2023-08-01 15:58

你這讓這里進行分數(shù)沒鞋是不是 你賬上這筆進項分錄沒寫,是不是把這筆分錄補上就行了?

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 16:05

賬面是這樣的,

賬面是這樣的,
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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:18

我看你這不是已經(jīng)進入進像了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:18

然后你待認證進項稅額是啥意思?正常是沒有認證才進入這個科目。

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 16:24

收到發(fā)票我們都記待認證進項稅額,然后在從待認證進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額。

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:31

好,那您這個過程是對的。

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 16:32

那老師 ,那我這樣是對的 這筆要怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:37

結(jié)轉(zhuǎn)認證的進項稅額。

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:38

借進項稅額,貸待認證進項稅額。 你前面已經(jīng)描述了具體怎樣處理,這樣是對的。

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 16:39

結(jié)轉(zhuǎn)認證的進項稅額我也做了呢

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:41

那做對了 還哪沒做嗎? 期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎??

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快賬用戶9237 追問 2023-08-01 16:46

老師,那我的步驟都 是對的,怎么才能把進項稅額余額結(jié)平無余額呢。

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:48

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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認證了沒有入賬認證了,就需要做賬的計入進項稅額。 您說的差異是怎樣形成的?
2023-08-01
你好,六月份你修改了之后,和你申報的財務(wù)報表就不一致了,建議你直接做到七月份就可以了。
2023-08-01
同學(xué)你 好 請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?——對的;
2020-09-22
您好 可以根據(jù)紅字發(fā)票信息表做賬的
2020-08-13
借預(yù)付賬款113, 貸庫存商品100, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出13
2022-08-09
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