你好; 你之前7月開票的時候分錄怎么做賬的;? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的?? ?你跨月了正常只能紅沖的?
你好,10月份有個三萬的收入,但12月對方說票稅號錯了,我單位沖紅操作錯誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結果這個三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個月那三萬會計分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
老師1月份的一張憑證做錯了。7月份我想做紅沖再做筆正確的分錄,摘要怎么寫? 紅沖并調整1月記字第15號憑證? 還是寫紅沖1月記字第15號憑證,
老師,我今天1月開了5萬多的發(fā)票,紅沖了2021年的發(fā)票,這個會計分錄應該怎么做?
7月31號開了發(fā)票1萬,紅沖了,不過8月1號今天看了說是錯誤的,作廢了,那7月會計分錄怎么寫?老師
老師,7月31號開了一張普票,結果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?
法人能用驗證碼登錄電子稅務局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預征計征依據(jù)是用預收款-當期應預繳的增值稅稅款。 這個公式里的預收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預繳: 一般計稅方式下: 【當期取得的預收款/(1+9%)-當期應預繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當期取得的預收款/(1+5%)-當期應預繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負責銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
公司開代收電費發(fā)票,一個是辦公室電費,一個是宿舍電費,可以開在同一張發(fā)票嗎?
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費用呢?小項目太多了,弄不明白這個項目到底是成本還是費用???
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
7月發(fā)現(xiàn)是錯的 改成借庫存商品1200 貸應付賬款暫估款1200 開的發(fā)票是1000 8月1號發(fā)票已經(jīng)把1000作廢了 那我應該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師
你好;借庫存商品-1200 貸應付賬款暫估款-1200 【;然后按發(fā)票 1000來做賬 ;? 借庫存商品 貸應付賬款? 】
然后8月借庫存商品-700 進項稅-300 貸應付賬款-1000 是嗎?
你好;? ?那你發(fā)票是1000 ;是正數(shù)金額哦 ; 怎么會負數(shù)了? ?
8月這個發(fā)票作廢 不就得負數(shù)嗎?
你好;? ?8月只能紅沖; 跨月了沒法 作廢的;? ? ?7月正常做分錄 ;? 8月紅沖;? ? 也是借貸方不變; 金額負數(shù)來處理的??
暫估入庫 借庫存商品15672.25 貸應付賬款暫估款15672.25 收到發(fā)票紅沖 借庫存商品-15672.25 貸應付賬款暫估款-15672.25 借庫存商品15000(錯誤金額) 進項稅200(錯誤金額) 貸應付賬款總部15200(錯誤金額) 8月紅沖錯誤金額 借庫存商品-15000 進項稅-200 貸應付賬款總部-15200 對吧?老師
是的; 這樣來走科目的??