 
                            借:固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款 借:應付款賬 貸:銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應付款26000 貸:財政應返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應該是什么科目
親親,公司購買了一批固定資產(chǎn),已經(jīng)全部安裝單位,可是只付了首付款,發(fā)票也只開了首付款,固定資產(chǎn)應該怎么入賬
老師,我們單位購買了固定資產(chǎn)分體空調(diào),已經(jīng)安裝完畢了的,金額比較大一百多萬,但是對方只給我們開發(fā)票90萬,這種要怎么做賬呢,沒開發(fā)票的也可以按固定資產(chǎn)入賬嗎?還涉及增值稅進項稅的問題
老師我想請教下固定資產(chǎn),會計理論上已經(jīng)安裝調(diào)試完畢達到可使用狀態(tài)無論發(fā)票是否開具都應該做賬,但是實際操作中我遇到的公司都是見票入賬,沒有發(fā)票就不入賬了小企業(yè),做會計人員該如何去把控啊,有的固定資產(chǎn)合同你都見不到,只知道付一部分錢了,還沒付完,發(fā)票也沒開,賬務(wù)也沒做
購買固定資產(chǎn),只支付一部分,對方開了全額發(fā)票,實際也沒有安裝完成,應該怎么做分錄
 
                老師,請問一下發(fā)放工資。老板公戶轉(zhuǎn)給法人,監(jiān)事,還有員工,都是代發(fā)員工的工資,做賬能不能借應付職工薪酬 貸其他應付款 法人。然后往來款調(diào)整 借其他應付款 法人,貸其他應付款員工 這個 還有監(jiān)事 這個貸方的工資沖掉?。?/p>
老師 生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅 有出口退稅聯(lián) 但是不退稅 這種情況下要出口發(fā)票嗎
老師好:公司為一般納稅人,想再確認下,這個月確認的一筆收入,企業(yè)所得稅下個月不需要交。明年1月申報企稅,所以即使目前公司需要交稅,如果11月,12月產(chǎn)生足夠費用,明年其實也無需交稅?
老師好,我們是商貿(mào)公司,獼猴桃是免稅水果嗎,我們收到的發(fā)票是開有稅的還是免稅的呢,有文件嗎?
老師,麻煩幫我算一組借款,我算的有點迷糊了,兩個公司分別用甲乙簡稱,他們賬戶借款,還款:甲借乙134萬5千元,甲還乙95萬;乙借甲128萬8千,乙還甲159萬5千元。算下最終誰還欠誰多少?誰還多久?
老師 請問下現(xiàn)在我們要填寫受益人備案 我們公司注冊資金是超過一千萬了 投資人有自然人也有公司 公司投資人站比例最大 個人都沒有超過百分之二十五 這個需要怎么填寫
BOm單損耗率是多少,請老師們指教
股東向公司借款,公司直接將錢轉(zhuǎn)到股東個人銀行賬戶,現(xiàn)在股東要還款,可以從第三人賬戶還進來嗎?
老師您 好,請教一下,我們出口退稅聯(lián)報關(guān)單上面寫著,商品總價是1000美元,成交方式是CIF,運費CNY/80.32/總價,保費/0.009/率, 我現(xiàn)在的問題是,1、這個運費CNY80.32總價,指的是人民幣還是指的是美元呀, 2、保費0.009/率,我是要自己算出保費總金額嗎,用商品總價1000美元*0.009=9美元,要自己計算嗎
老師,反記賬是不什么意思
收到發(fā)票就入固定資產(chǎn)嗎
你也可以計入在建工程,完工以后再轉(zhuǎn)固