1900/(1%2B13%)*(1%2B17%)-1900%2B 或者是1900/(1%2B13%)*(17%-13%) 這樣計(jì)算就可以 兩種算法

小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元,本季度沒稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
知道總額155含稅,稅率是百分之一,怎么開發(fā)票
開普通發(fā)票,票據(jù)上是免稅和百分之一的稅率,報(bào)稅免稅是百分之三,差額不一祥,怎么做賬
稅率差怎么計(jì)算,由百分之17降到百分之13,金額一萬九
老師好,稅率由百分之17轉(zhuǎn)為百分之13,含稅金額一萬九,怎么計(jì)算出差額
生產(chǎn)型企業(yè)A公司銷售一批進(jìn)口貨物給韓國B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國內(nèi)C公司,A與B簽訂銷售合同。算出口嗎?能退稅嗎?
老師您好,公司目前處于基建期,去年已取得土地使用證,自去年10月份開始進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,都已計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在開始建設(shè)地表辦公樓,員工宿舍樓等,所以這三棟樓的所占土地?cái)備N是否可以分別計(jì)入辦公樓,員工宿舍樓及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用?
關(guān)于繳納印花稅,框架合同的金額是10000元,如果后期實(shí)際金額是8000元,怎么繳納印花稅?如果后期實(shí)際金額是15000元,又怎么繳納印花稅?
公司的進(jìn)項(xiàng)票不夠,老板說他想辦法。作為公司會計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么合理處理這個事
電子稅務(wù)局里的發(fā)票入賬標(biāo)識有什么作用?
現(xiàn)在開票系統(tǒng)當(dāng)月開的專票,當(dāng)月作廢還是開紅字發(fā)票
老師請問殘疾人保障金不交或少交面臨的滯納金是多少?
老師,2024年第一季度第二季度普票免稅,沒有做價稅分離,直接一筆計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)的營業(yè)收入跟增值稅有出入,出現(xiàn)了比對差異,怎么解決
老師,請問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?


不是一萬九除1.17剩1.13嗎
到底是一萬九還是一千九 一萬九的話 你不是說一萬九是13%的價稅合計(jì)嗎 之前問你你這樣說呀
一直說的一萬九
你這個重新提問的是1900 你自己看看
是一萬九,打少一個零
同學(xué)你好 那就是19000/(1%2B17%)*4%算出來是他倆的差額 開百分之13的那就是不含稅金額是19000/(1%2B17%)這樣