借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費,出口退稅
老師,我退一件商品金額和稅款已經(jīng)做了紅沖,現(xiàn)在稅務(wù)局把稅款退出來我已經(jīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我退一件商品金額和稅款已經(jīng)做了紅沖,現(xiàn)在稅務(wù)局把稅款退出來我已經(jīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我司出口是委托一達(dá)通退稅,我們開票給一達(dá)通,一達(dá)通退稅我們,請問從收客戶款,開票給一達(dá)通,再到收到退稅怎么做賬務(wù)處理?
老師,出口退稅額由于資料不齊要退回給稅局,應(yīng)該怎么樣做分錄調(diào)整呢?退稅款之前已退到賬戶上的了。
老師好,我們幫客戶出口退稅,我們視同買進(jìn),然后出口,客戶給我們開進(jìn)項發(fā)票,然后我們拿這個發(fā)票退稅,客戶給我們開了進(jìn)項我們前期就要自己墊稅,我們現(xiàn)在墊稅把這個退稅款打給客戶了,我們要怎么寫這個分錄呢
新合作的班組為個體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報酬收?
工商年報,社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費用表的哪一行呢
老師,請教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費退回怎么做分錄
請問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財務(wù)公司零申報,沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時間應(yīng)該從什么時候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。5月22號收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號已報了,怎么處理
之前的借進(jìn)項稅額不應(yīng)該轉(zhuǎn)出嗎,進(jìn)項稅額可以全部按出口退稅收回來,進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
你好,他不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,早就不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,你申報的時候選擇的是退稅勾選 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)交稅費、出口退稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 借應(yīng)交稅費、出口退稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
稅務(wù)局還沒把退稅款退給我們,我們提前把退稅款給了客戶,這個怎么做賬務(wù)處理呢
你好,你退給你的客戶是什么錢。
為什么你的稅款需要退給對方?你們是代收代付還是怎么了?
我們是幫客戶出口,我們是貿(mào)易做供應(yīng)鏈的,我們需要提前把退稅款給客戶,也就是代墊
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 出口的那個做這個
借其他應(yīng)收款—稅務(wù)局,貸銀行存款是嗎,前面出口已經(jīng)計提了借,應(yīng)收出口退稅款,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅呢,這兩個感覺是不是重復(fù)了
后面稅務(wù)局是直接把退稅款退給我們公司呢
就不要做出口退稅了,收到錢借銀行存款,貸其他應(yīng)收款就可以了。
也就是說借應(yīng)收出口退稅款,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅這筆分錄不寫了,直接借其他應(yīng)收款—稅務(wù)局,貸銀行存款就可以了是嗎
是的,是的,是這么做的。