借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借銀行 貸應(yīng)交增值稅
老師,我退一件商品金額和稅款已經(jīng)做了紅沖,現(xiàn)在稅務(wù)局把稅款退出來我已經(jīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我退一件商品金額和稅款已經(jīng)做了紅沖,現(xiàn)在稅務(wù)局把稅款退出來我已經(jīng)怎么做賬務(wù)處理?
您好老師,4月進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,5月由于客戶要求退回重新開,我作廢了紅字信息表,但已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,去稅務(wù)大廳改表,說做退回,8月已經(jīng)收到稅務(wù)局退款,怎么做分錄
老師好,稅務(wù)局還沒把退稅款退給我們,我們提前講退稅款給客戶怎么做賬,之前的借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么轉(zhuǎn)出到出口退稅款,這個怎么做賬務(wù)處理呢
我們有一票貨出口國外的,現(xiàn)在退回來了。我賬務(wù)上怎么處理呢?已經(jīng)退稅了
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下所得稅匯算清繳補(bǔ)交上一年所得稅如何賬務(wù)處理
稅務(wù)師今年什么時候考試?
某公司計(jì)劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預(yù)計(jì)殘值為10萬元。投入營運(yùn)時,需墊支營運(yùn)資金10萬元。預(yù)計(jì)年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費(fèi)增加20%。5年后出售價值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預(yù)計(jì)殘值為15萬元。投入營運(yùn)時,需墊支營運(yùn)資金20萬元。預(yù)計(jì)年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價值為30萬元。兩方案的預(yù)計(jì)使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計(jì)算建設(shè)期、運(yùn)營期、終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量2.計(jì)算凈現(xiàn)值3.計(jì)算凈現(xiàn)值率4.計(jì)算年金凈流量5.計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
老師,請問一下。A公司是一個檔案管理小規(guī)模公司,現(xiàn)在A承接了C一個業(yè)務(wù)收費(fèi)15萬元,A想通過B過下賬,B收取10%過票費(fèi),現(xiàn)在B公司要求A 公司開票15萬元,B收取C也是15萬元,請問這個過票業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)有什么?如何避免風(fēng)險。
老師,公司為一般納稅人賣自己使用過的二手車(賣給報廢商)發(fā)票應(yīng)開專票還是普票?稅率是多少?
請問公司支付給對方的加工費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬怎么做賬,取回發(fā)票又怎么做賬呢。做成成品后呢
買東西沒開發(fā)票影響企業(yè)的什么
老師,我司是主要買建筑材料的,如果我司進(jìn)貨聲測管來賣,有什么要求嗎
請問個體工商戶這個月沒有什么稅需要申報吧
但是我做了一次正數(shù)的 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在退了稅款,怎么處理?你說的一正一負(fù)做了,我還有一個正數(shù)呀?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)? 你之前交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,現(xiàn)在開紅字做,應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),退稅款做?借銀行 貸應(yīng)交增值稅?
沒有懂?一正一負(fù)了,但是還有一個正數(shù)的稅費(fèi)和收入不平呀?
這是二三步,第一步是第二步的正數(shù)
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 你之前交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅? 貸銀行,現(xiàn)在開紅字做,應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 負(fù)數(shù),退稅款做?借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? ?這個不是平嗎,是全套分錄我都寫了
我是這樣做的呀?但是為什么賬上收入減少了,稅費(fèi)還是沒有呢?
相互抵減應(yīng)該是沒有,你之前不是交做這個嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 你之前交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅? 貸銀行, 現(xiàn)在開紅字退稅相互抵減沒有了開紅字做,應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅? 負(fù)數(shù),退稅款做?借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 期末余額不影響
這個是貸銀行,銀行是不做借方 負(fù)數(shù)
我也不知道為什么,我現(xiàn)在總的拉下來我的收入和應(yīng)交稅費(fèi)是對不上的。應(yīng)繳稅費(fèi)要多
沒有做這個之前對的上??
沒有做最后一筆就對得上。最后退稅做了就多了
實(shí)際應(yīng)該是66那個稅費(fèi),但是向上就是67的那個數(shù)。正好就多58764.57
你收入不是對應(yīng)也沖掉嗎,那收入也對應(yīng)需要減掉