你好,可以的,先計提,先不支付。
老師,股東給公司打款了,后面公司又打款給股東,這個要分開掛到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,還是只掛到一個科目
就是2個員工每個月把自己的交的公司個稅社保費(fèi),公積金費(fèi)打入公司,公司個稅也有報他兩,他們打入的時候做的分錄,其他應(yīng)付款-某人,發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-社保,公基金,其他應(yīng)付款-法人,這樣做分錄可以嗎?
2個公司,一個公司員工工資打錯公司了,打到另一個公司,可以先另一個公司借其他應(yīng)收款,打回來后,這個公司在給他打過去,目前是先計提不支付,還是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,打款后在沖其他應(yīng)付
你好老師 借款給某個公司借其他應(yīng)收款,貸銀行存款后 發(fā)工資是,借款公司幫我公司發(fā)的員工工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 可行
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
請問個體戶怎么申報員工的工資?
歸集研發(fā)費(fèi)用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,還是直接在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個我們不自己干,是又分包給另外一個供應(yīng)商干,請問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財務(wù)方面需要明確注意什么事項?因為業(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍(lán)票開沖紅紅票的時候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費(fèi)用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費(fèi),只是把加工費(fèi)攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
老師,老板要注冊一個IT技術(shù)公司,注冊科技有限公司就可以了吧?