借:成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)

老師我上月計(jì)提了工資5萬(wàn),本月實(shí)發(fā)4萬(wàn),我應(yīng)該怎么處理和怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候把原值錄多了,現(xiàn)在調(diào)整原值,我應(yīng)該怎么做分錄?多計(jì)提的折舊應(yīng)該怎么處理?
公司1月購(gòu)買(mǎi)小轎車(chē)一輛,2月份賣(mài)了后,公司財(cái)務(wù)不知道,一直在計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣(mài)出車(chē)輛的時(shí)候 怎么做分錄?
老師,22年12月的計(jì)提折舊錯(cuò)了,多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄呢
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我5月和6月的折舊費(fèi)多計(jì)提了,應(yīng)該怎么做處理?會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠(chǎng)房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠(chǎng)房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶(hù)提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


一鳴老師,對(duì)以前月份的報(bào)表有影響嗎?
需要做調(diào)整嗎
不用調(diào)整以前月份的報(bào)表的