借:成本費用 負數(shù) 貸:累計折舊 負數(shù)
老師我上月計提了工資5萬,本月實發(fā)4萬,我應該怎么處理和怎么做分錄
老師,請問今年四月份我們錄固定資產(chǎn)卡片的時候把原值錄多了,現(xiàn)在調(diào)整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?
公司1月購買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財務不知道,一直在計提折舊,請問現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應付賬款 2月到6月計提了折舊 借 管理費用 貸 累計折舊 請問現(xiàn)在不用計提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時候 怎么做分錄?
老師,22年12月的計提折舊錯了,多計提了,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整,怎么做分錄呢
老師您好!請問我5月和6月的折舊費多計提了,應該怎么做處理?會計分錄是怎么做?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務重組不用?
海域使用權(quán),建設用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
一鳴老師,對以前月份的報表有影響嗎?
需要做調(diào)整嗎
不用調(diào)整以前月份的報表的