你好,學(xué)員,這個不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時(shí)是購進(jìn)時(shí)就做 借:庫存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是購進(jìn)時(shí)先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
公司采購的庫存商品,現(xiàn)在用來裝修辦公室,也就是自用了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不?怎么做賬?
公司購買商品給自己用 入“庫存商品”科目 收到對方開出的專用發(fā)票 借:庫存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問的是 商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
銷售部門領(lǐng)用的庫存商品樣品似同銷售嗎?怎么做賬務(wù)處理,用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。庫存商品是自己生產(chǎn)的不是外購的
外購的庫存商品外包裝破壞留給倉庫自用,辦公室領(lǐng)用用庫存商品,都是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點(diǎn)多可以不打印出來嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負(fù)數(shù)的話 報(bào)表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報(bào)表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機(jī)開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費(fèi)可以抵扣嗎
那這個是怎么做賬呢
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
領(lǐng)用了庫存商品,庫存商品不是應(yīng)該貸方嗎
上面是采購,領(lǐng)用的話 借制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸庫存商品
倉庫或者辦公室領(lǐng)用不需要交增值稅嗎
是的,不需要繳納的,內(nèi)部使用的
一般納稅人,領(lǐng)用庫存商品計(jì)入管理費(fèi)用的是按什么價(jià)格
按照成本價(jià)格的,學(xué)員