增值稅 取決于銷項與進(jìn)項,開完銷售發(fā)票后,銷項就確定了,進(jìn)項無法增加情況下,增值稅就確定了
石料生產(chǎn)企業(yè),企業(yè)自己開采石料,就是把石頭加工成石屑,一般納稅人,3-9月生產(chǎn),10-12月停產(chǎn)銷售,現(xiàn)在賬面上1-8月庫存120萬,10月11月要開出去1000萬的銷售票,之前的會計賬做的不規(guī)范,都是以銷定產(chǎn),賬很亂,我也看不太懂?,F(xiàn)在我接手重新弄,首先要在九月十月把庫存增加到1000萬左右,現(xiàn)在可以找到的進(jìn)項票就是租賃設(shè)備之類的,老板可以想辦法去代開。我該怎么下手做呢,一點思路都沒有,請老師指點一下
老師你好:請教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進(jìn)項票已經(jīng)回來了,可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們愿意出,可是我們進(jìn)項一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
老師,我們公司營業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個單,幫客人設(shè)計服裝-采購物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時,需要連同設(shè)計稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計費和紙樣費,成衣單價達(dá)到1000元每件。一共150款,一個月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費用。 這種會不會由于單價太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費用發(fā)票好點?
老師 有個問題 有點長 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開了35萬左右的普票 繳納稅費三千多 但是客戶要13%專票 因為是小規(guī)模開不出 于是進(jìn)行降價銷售 開1%的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個增值稅我怎么做賬啊 1月開了點其他普票的
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物,銷售石子,開出去220萬,交增值稅大概在6.4萬左右,稅負(fù)合到0.33 這會不會太高了,怎么樣把稅負(fù)降到10%左右
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那這樣都無法解決了對吧
但我們增值稅稅負(fù)太高了,有沒有辦法解決?有沒有最新的增值稅,稅負(fù)率表,發(fā)給我一份,參考下
沒有辦法的,基本上都能確定下來。
是否可以再單獨成立小規(guī)模公司
我能不能開點加油發(fā)票或者是辦公用品,家電之類的,根據(jù)什么為依據(jù),大概多少比例?
開對應(yīng)的專票,能減少增值稅
有沒有參考的比例?
有沒有規(guī)定范圍之內(nèi)的?
按實際業(yè)務(wù)獲取發(fā)票,沒有規(guī)定范圍。
就是因為不清楚,才問的,比如業(yè)務(wù)招待費,福利費 怎么扣除的?
這與增值稅稅負(fù)無關(guān),是企業(yè)所得稅問題。是另一個問題,請一題一問,重新提問。
那比如220萬的銷項發(fā)票 能開多少元茶葉v餐費 辦公用品 等 進(jìn)行抵扣?
沒有金額限制。但用于集體福利,個人消費的進(jìn)項,是不能抵扣的
如果是給客戶送禮呢?
給客戶送禮,不能進(jìn)項抵扣
購買空調(diào)在辦公室用 能抵扣進(jìn)項稅嗎?
購買空調(diào)在辦公室用 能抵扣進(jìn)項稅