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公司合并前有一筆應(yīng)收賬款是老板個人的,但合并后又沒有掛賬體現(xiàn)是要付給老板個人的,收到款項后出納把這筆款付給老板個人了,請問分錄要怎么做

2023-07-29 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-29 11:49

您好,借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款,這樣的

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快賬用戶4944 追問 2023-07-29 12:03

先收到客戶的款,再之后轉(zhuǎn)給老板的,合并后賬上沒有體現(xiàn)這筆款是要付給老板個人的

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齊紅老師 解答 2023-07-29 12:07

那不是相當(dāng)于你從客戶的應(yīng)收賬款收到了嗎?

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快賬用戶4944 追問 2023-07-29 12:09

是收從客戶那收到了,但也是公司的應(yīng)收款到帳的啊,沒有帳體現(xiàn)收到的這筆是要還給老板的

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齊紅老師 解答 2023-07-29 12:10

那你等于說就是 借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款了

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快賬用戶4944 追問 2023-07-29 12:10

是的,還老板的這筆要如何處理

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齊紅老師 解答 2023-07-29 13:51

關(guān)鍵是你之前沒有掛賬這個老板的對吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-29 13:51

而且你這個對攻是屬于直接支付了

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快賬用戶4944 追問 2023-07-29 13:54

是的,合并后沒有掛帳要付給老板個人的,所以我就直接當(dāng)費用了,借:管理費用 其他,貸:銀行存款,還是直接走借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-07-29 13:58

最好是走管理費用的

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您好,借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款,這樣的
2023-07-29
同學(xué),你好 這個錢最后打入你們公司了?你們開具發(fā)票了嗎?
2022-11-22
個人的利息單位支出記到營業(yè)外支出。
2022-07-18
同學(xué)你好 這個要還回去的
2022-11-30
你好 ; 你們?yōu)槭裁词盏搅诉€要退還給對方; 你這樣分錄 都不對哦
2021-09-07
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