你好,有2種辦法,1是不用管,年終再調(diào)整,因為扣稅分以下是四舍五入的,所以,以后還會發(fā)生。2是對多扣的款可以這個月就做在營業(yè)外支出科目里。
老師我想問下,當(dāng)時報稅增值稅額報稅比賬上多了8分,賬上要怎么調(diào)和寫分錄呢
老師,報稅系統(tǒng)應(yīng)交增值稅比開票系統(tǒng)多1分,怎么辦?我賬上和開票系統(tǒng)應(yīng)該增值稅一致
晚上好老師麻煩問一下,銷項稅賬務(wù)與報稅系統(tǒng)出現(xiàn)差額得怎么調(diào)整?賬務(wù)多與少的分錄是什么?不用營業(yè)外支出和營業(yè)外收入調(diào)整,有沒有其他的科目調(diào)整?感謝
老師好,小規(guī)模申報增值稅,上個季度報稅系統(tǒng)比賬上多一分錢,這個季度又比賬上少一分,怎么處理?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)增值稅和附加稅和賬上不同,差幾分錢,比賬多比賬少怎么調(diào)整,具體分錄,謝謝老師
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62