您好 憑證后面附開具的普票 結(jié)算單
老師,我們公司向其他公司借款,做記賬憑證的時(shí)候后面只要附銀行回單就可以了吧?(回單上備注的有“借款”)我們手開給對(duì)方的收據(jù)不用附了吧
現(xiàn)金付款供應(yīng)商,或者現(xiàn)金退多收貨款,對(duì)方都沒有開收據(jù)給我們。也不會(huì)給我們開了。那憑證后面就沒有原始單據(jù)了。想問下,就這樣呢,還是自己手寫一個(gè)收款收據(jù)附后面呢(肯定無對(duì)方蓋章的)
老師,我想問一下別人欠我們錢,我們對(duì)方不打算還錢了,我們這邊做壞賬,要怎么做,然后憑證后面需要付什么憑據(jù)來證明一下這個(gè)錢確實(shí)是收不回來的嗎?
老師,開給對(duì)方的專票對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證跨月退回來了,我們開紅沖發(fā)票后,原來退回的全部發(fā)票那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放在原來開出的憑證后邊還是放在什么位置呀?
你好,我們公司原來付了對(duì)方50000的保證金,對(duì)方給我們開了收據(jù),現(xiàn)在做了最后一次買賣,以后不做了,要把這五萬當(dāng)成給對(duì)方的貨款,原始憑證怎么做
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請(qǐng)問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?