您好,沒(méi)有結(jié)算不確認(rèn)收入

建筑企業(yè),跨區(qū)域提供機(jī)械租賃,開(kāi)具的發(fā)票為建筑服務(wù)里面的濕租,稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)開(kāi)票方需要預(yù)繳增值稅嗎?預(yù)繳的稅率是多少?
老師開(kāi)票收入怎么做分錄
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 要扣他9月份社保嗎?
老師,6月份賣掉一輛車,沒(méi)有計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在讓說(shuō)明增值稅和企業(yè)所得稅差異,這么說(shuō)明呢
老師別的公司向通過(guò)我公司員工私人賬戶走成本賬 對(duì)我公司有影響嗎
我司是二房東,現(xiàn)業(yè)務(wù)不再做,原有租戶押金,從中扣除10月的租金,轉(zhuǎn)給業(yè)主方。那這個(gè)費(fèi)用我司還需要開(kāi)租金發(fā)票嗎?不需要開(kāi)具了吧。(我司與租戶有協(xié)議約定)
美團(tuán)外賣稅務(wù)申報(bào)流程
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開(kāi)始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開(kāi)通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎


不能做無(wú)票收入?
可以下個(gè)月結(jié)算了,進(jìn)行就多了呀
你銷售不應(yīng)該對(duì)外開(kāi)票嗎
正常我們對(duì)外開(kāi)出去4列煤款,正常的話進(jìn)行稅也是4列的成本,但是現(xiàn)在進(jìn)行有一列他給開(kāi)不回來(lái),導(dǎo)致我們?nèi)边M(jìn)項(xiàng)稅,這都是正常業(yè)務(wù)
那沒(méi)問(wèn)題 可以申報(bào)的
可以做無(wú)票收入?怎么做?
按照開(kāi)票一樣做賬? 只是沒(méi)開(kāi)票而已
電子稅務(wù)系統(tǒng)里需要怎么操作不交增值稅?
你無(wú)票收入先申報(bào)了? 下月報(bào)稅的時(shí)候無(wú)票收入填負(fù)數(shù)
現(xiàn)在是進(jìn)行成本沒(méi)有回來(lái)票,填哪個(gè)了?
填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票里面
未開(kāi)具發(fā)票填上不是銷項(xiàng)又多了?
對(duì)? 未開(kāi)票收入也有銷項(xiàng)
還是不太明白,能詳細(xì)講講嗎
就是未開(kāi)票收入就是收入產(chǎn)生了 但是沒(méi)開(kāi)票而已
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)成本短一列的票,銷項(xiàng)多,需要交增值稅,正常業(yè)務(wù)的成本沒(méi)有開(kāi)回來(lái),能咋個(gè)做不用交增值稅?
你要是不想交增值稅,那就這列先不申報(bào)
銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,怎么能不申報(bào)呢?
你既然開(kāi)出去了 就正常申報(bào)? 不繳稅也不正常