一次性計(jì)入收入就是了哈
老師,建筑勞務(wù)公司,我們到節(jié)點(diǎn)甲方付我們一部分工程款,但是他們要求發(fā)票我們?nèi)_,但是錢的話我們只能收到節(jié)點(diǎn)的百分比,我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?是按照實(shí)際收到的節(jié)點(diǎn)比例確認(rèn)?還是按照全部開票金額確認(rèn)收入?
老師,我想問一下,就是我們公司甲方需要我們提前把一部分票開出來,可是這部分的業(yè)務(wù)我們暫時(shí)還沒有發(fā)生,這樣的話我們確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)收入的話,分錄如何做呢
老師,您好!開了全年租賃費(fèi)的發(fā)票。錢沒收到。又不想在一季度就把全年的收入確認(rèn)了。所以做賬時(shí)只確認(rèn)了一季度的收入。把4-12月的房租計(jì)入預(yù)收賬款。但問題是先開了票,錢沒收到。不想確認(rèn)收入的那一部分計(jì)入預(yù)收好像又不合理。到底如何做賬更合適呢?
老師,公司一次性收到一年的廠房租金300萬,發(fā)票已開,需要按月確認(rèn)收入嗎?如何做分錄?
老師好,做公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),咨詢一下,每個(gè)月確認(rèn)收入,是按實(shí)際收到的計(jì)入還是按開出的發(fā)票計(jì)入呢,謝謝
老師,麻煩問下申報(bào)工商年報(bào),不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時(shí)間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個(gè)體戶開普票是不是能開超的,有個(gè)情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個(gè)可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時(shí),在有活動(dòng)的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價(jià)格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺(tái)賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個(gè)單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個(gè)發(fā)票提額申請(qǐng),專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
一資 性記入收入合適?有的月沒收入,有的月收入又那么多?不需要分?jǐn)偅?
就一次性做費(fèi)用的,以后月份只做成本就是