您好,借 固定資產——電腦5000? 貸 銀行存款 4800? 營業(yè)外收入200
合同金額700多萬,然后我每個月有錢就會陸續(xù)支付,一共到現在付了300多萬了,但是對方公司發(fā)票一直也沒給,我做賬是預付賬300銀行存款300,現在我想暫估入帳固定資產,我知道的是機器實際到賬20臺,差不多200多萬,暫估入帳賬務怎么處理,分錄怎么寫
老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票發(fā)票價稅合計:241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優(yōu)惠知道是營業(yè)外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產 214070.8 應交稅金——增值稅進項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 156200 第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現金交稅,交了10703.54元,享受優(yōu)惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個怎么做分錄?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業(yè)務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結束了呀?
老師,公司向銀行貸款,下來貸款后受托支付到另外一家公司(而這公司與貸款公司之間實際并無購買業(yè)務,只是代收貸款),因為多次貸款受托支付我發(fā)現這賬上都走的預付賬款,現在已經有一個億了,報表中預付賬款金額太大不好看,原來會計說預付賬款大不好看那就將預付賬款減少5000萬,而將這減少的5000萬做到報表存貨中去,只改每次稅務報表,賬務不變,老師您看是就按實際出來的報表預付賬款一個億,還是說報表改成5000萬預付賬款,其余5000萬做到報表存貨中好呀?
就是公司去買電腦,發(fā)票金額5000,實際有個銀行卡優(yōu)惠付了4800。少支付的200計入哪里營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做啊?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯合實驗室工作,合同簽的是聯合實驗室的,實際為我們公司工作,現在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數,啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對